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我们可以在财会部门暂时借调一个员工做内部审核师,待内部审核过后仍然让此人回原财会部门工作。()此题为判断题(对,错)。

题目
我们可以在财会部门暂时借调一个员工做内部审核师,待内部审核过后仍然让此人回原财会部门工作。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。 

    A.所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门  
    B.由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理  
    C.由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理  
    D.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性  
    E.对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失

    答案:A,B,D,E
    解析:

  • 第2题:

    可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有()。

    A:所有订货单经授权部门批准,订货单副本及时交财会部门
    B:由用料单位提出请购申请,经批准交采购部门办理
    C:由采购部门提出请购申请,并由采购部门办理
    D:收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
    E:对现金折扣专门记录,并严格审核是否出现折扣损失

    答案:A,B,D,E
    解析:

  • 第3题:

    进货调拨单由()审核后逐级传递至财会部门入帐。

    A押运员

    B保卫人员

    C保管员


    C

  • 第4题:

    以下业务分工易导致内部控制失效的是:

    A、采购、销售与财会部门相互独立
    B、收付款结算办理与审核不需要独立
    C、记账凭证的编制与审核相互独立
    D、支票与印章应由不同的人保管

    答案:B
    解析:
    收付款结算办理与审核相互独立,防止差错和舞弊。

  • 第5题:

    自营业务的内部监督与检查的内容有()。

    A:自营部门与资金、财会、经济业务等部门应严格分开
    B:自营部门应建立交易操作记录制度
    C:自营部门定期与财会部门对账
    D:建立定期报告制度

    答案:A,B,C,D
    解析:
    自营业务的内部监督与检查的内容。