会计主管应()核对印鉴卡核算科目、核心系统、验印系统、人行账户管理系统及印鉴卡实物,做到五相符。
第1题:
若发现可疑支票,在电子验印自动通过的情况下,应采取的措施()
第2题:
“61702作废印鉴卡”科目核算内容包括()。
第3题:
客户办理销户手续,经办人员应立即在核心业务系统中对“()分行辖内重要空白凭证”科目“印鉴卡片”账户记付出1元,同时验印系统柜员在验印系统中对该账户做销户处理。
第4题:
印鉴卡如内部确需查询,须经业务主管批准()
第5题:
对
错
第6题:
每日
每周
每月
每季
第7题:
将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。
将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对,保证账实相符。
将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。
将印鉴卡片实物数量(包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片)与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对,保证账实相符。
第8题:
使用中印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对
使用中印鉴卡实物与电子验印系统记载数量一致性核对
作废印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对
对本月新增及变更预留印鉴的客户印鉴卡通过电子验印系统进行验印
第9题:
因客户加盖印鉴不够清晰、完整,柜员操作失误导致预留印鉴达不到录入验印系统要求
领取离柜,逾期交回的印鉴卡,但经过审批可正常使用
客户办理账户注销交回的印鉴卡
客户领取离柜的空白印鉴卡因保管不善发生污损,无法使用
第10题:
仅核对印鉴卡实物与验印系统数量一致
仅核对印鉴卡实物、4125科目数量一致
印鉴卡实物、4125科目数量与验印系统数量三者一致
仅核对验印系统数量与4125科目数量一致
第11题:
印鉴卡片在原分户核算,验印系统销户
印鉴卡片在销户明细核算,验印系统销户
印鉴卡片在久悬卡片分户核算,在验印系统中将不动户对应的账户类型变更为“长期不动户”,验印系统不销户
印鉴卡片在久悬卡片核算,验印系统销户
第12题:
其他经办员
会计主管
复核员
第13题:
网点负责人或业务经理每季核对印鉴卡实物与核心银行系统及电子验印系统账户,确保相符。
第14题:
账户在核心系统销户后,验印系统会在()对该户印鉴卡做销户处理。
第15题:
“61701使用中印鉴卡”科目用于核算和反映()
第16题:
验印系统中,账户在核心系统销户,验印系统会在当日对该户印鉴卡做销户处理。()
第17题:
对
错
第18题:
对
错
第19题:
4105
4115
4125
第20题:
系统管理员
验印系统会计主管
营业机构主管柜员
营业机构主管行长
第21题:
未按总行印鉴卡管理规定为客户预留印鉴的
空白印鉴卡未在相应表外科目核算的
上线后预留印鉴卡实物与系统表外科目数据账实不符的
年度验印系统自动通过率排名最后5名的
第22题:
系统自动核对
通过纸质印鉴卡进行手工核对
采取折角比对等多种人工辅助方式进行核验
系统与纸质印鉴卡核对
第23题:
客户办理更换、挂失或注销的预留印鉴
空白印鉴卡
领取离柜,逾期未交回的纸质印鉴卡
客户已预留印鉴完毕,且已经录入电子验印系统的纸质印鉴卡