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购建营业办公用房以外固定资产的验收规定()A、各级公司购建的营业办公用房以外的固定资产,须由经办人将发票、单据交办公室,办公室和使用部门共同对购建的固定资产进行检查验收。B、验收时需要根据发票等凭据认真核对固定资产实物的品名、型号、规格、单价、数量、金额。C、验收相符后由验收人、经办人在发票上签字,连同由实物保管部门填制的《验收入库单》,经有关领导签批后交财会部门报账。

题目

购建营业办公用房以外固定资产的验收规定()

  • A、各级公司购建的营业办公用房以外的固定资产,须由经办人将发票、单据交办公室,办公室和使用部门共同对购建的固定资产进行检查验收。
  • B、验收时需要根据发票等凭据认真核对固定资产实物的品名、型号、规格、单价、数量、金额。
  • C、验收相符后由验收人、经办人在发票上签字,连同由实物保管部门填制的《验收入库单》,经有关领导签批后交财会部门报账。

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  • 第1题:

    下列各项中不属于单位资产实物管理部门职责的是()

    • A、负责对经批准的单位资产处置事项进行账务处理
    • B、负责单位资产配置、处置、出租、出借及调剂(调拨)、实物盘点工作
    • C、负责单位固定资产卡片登记,固定资产购建、验收入库存、维护保管、领用和损失赔偿核准等日常管理
    • D、负责组织(督促)固定资产产权登记、产权清查等工作

    正确答案:A

  • 第2题:

    固定资产购入后,作为资产的实物管理部门应()。

    • A、填写《国家税务局系统固定资产验收单》
    • B、及时办理验收、入库等一系列手续
    • C、及时登记卡片、入实物账
    • D、有产权要进行资产登记,无产权的可暂缓登记

    正确答案:A,B,C

  • 第3题:

    固定资产调拨时,调入行实物管理等部门对调入的固定资产在7个工作日内完成实物验收,并形成“固定资产验收单”(一式三联),提交财会部门。财会部门将“固定资产验收单”与“固定资产调拨单”(或批复文件)(各一联)提交核算操作部门,同时将另两联“固定资产验收报告”分别寄送调出行和()。

    • A、管理行实物管理部门
    • B、管理行财会部门
    • C、省行
    • D、以上答案都不对

    正确答案:B

  • 第4题:

    实物管理部门根据()登记实物台账,需要在核算系统登记的由核算操作部门进行登记。

    • A、固定资产领用单
    • B、固定资产转移单
    • C、固定资产验收单
    • D、以上答案都不对

    正确答案:A

  • 第5题:

    调入固定资产原始凭证至少应包括:()

    • A、固定资产管理(或验收)部门填制的《验收入库单》复印件;
    • B、固定资产调入审批文件;
    • C、调出机构《资产调拨单》复印件。

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    以下属于固定资产实物管理员的职责有()。

    • A、负责固定资产实物验收、盘点、部门间变动、实物处置和实物调拨等工作
    • B、填制并复核固定资产卡片、打印账簿
    • C、编制固定资产月报和年报等
    • D、负责固定资产的财务制单

    正确答案:A,B,C

  • 第7题:

    固定资产到货后,()牵头组织相关验收人员依据预算批复、合同、产权证(如取得需一定时间可后补)、发票、货物清单等办理清点验收手续,并出具“固定资产验收单”。

    • A、实物管理部门
    • B、业务主管部门
    • C、使用部门
    • D、需求部门

    正确答案:A

  • 第8题:

    ()参与固定资产投资工程的竣工验收,分析和考核固定资产使用效率。

    • A、财务部门
    • B、使用部门
    • C、实物管理部门

    正确答案:C

  • 第9题:

    单选题
    固定资产到货后,()牵头组织相关验收人员依据预算批复、合同、产权证(如取得需一定时间可后补)、发票、货物清单等办理清点验收手续,并出具“固定资产验收单”。
    A

    实物管理部门

    B

    业务主管部门

    C

    使用部门

    D

    需求部门


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    固定资产调拨时,调入行实物管理等部门对调入的固定资产在7个工作日内完成实物验收,并形成“固定资产验收单”(一式三联),提交财会部门。财会部门将“固定资产验收单”与“固定资产调拨单”(或批复文件)(各一联)提交核算操作部门,同时将另两联“固定资产验收报告”分别寄送调出行和()。
    A

    管理行实物管理部门

    B

    管理行财会部门

    C

    省行

    D

    以上答案都不对


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况,其中属于内部控制设计缺陷的情况有()。
    A

    请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的

    B

    请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门

    C

    验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行

    D

    验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续


    正确答案: B,C
    解析: 将验收工作交由采购人员执行,不相容职务未能分离;由并不负责价格的验收人员在验收单上填写金额,无法保证金额的准确性;没有发票不入库,拖延了入库工作,也属于设计上的重大缺陷。

  • 第12题:

    单选题
    实物管理部门根据()登记实物台账,需要在核算系统登记的由核算操作部门进行登记。
    A

    固定资产领用单

    B

    固定资产转移单

    C

    固定资产验收单

    D

    以上答案都不对


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    对于自建固定资产,原始凭证至少应该包括:()

    • A、固定资产管理(或验收)部门填制的《验收入库单》复印件
    • B、竣工决算审计报告
    • C、款项支付证明
    • D、固定资产购建审批文件

    正确答案:A,B,D

  • 第14题:

    固定资产调拨时,调入行实物管理等部门对调入的固定资产在()个工作日内完成实物验收,并形成“固定资产验收单”(一式三联),提交财会部门。

    • A、5
    • B、6
    • C、7
    • D、8

    正确答案:C

  • 第15题:

    固定资产调拨时,调入行实物管理等部门对调入的固定资产在7个工作日内完成实物验收,并形成“固定资产验收单”(一式三联),提交财会部门。财会部门将“固定资产验收单”与()(或批复文件)(各一联)提交核算操作部门,同时将另两联“固定资产验收报告”分别寄送调出行和管理行财会部门。

    • A、固定资产调拨单
    • B、固定资产转移单
    • C、固定资产调拨意向书
    • D、以上答案都不对

    正确答案:A

  • 第16题:

    各单位采购部门须将「固定资产增加报告」﹑「固定资产订购单」﹑「固定资产验收单」、「发票」、领用签证单一同送交财务部作为付款入帐的依据;月末结账期时,如果资产已验收,发票未到,应将除发票外的单据送交财务部做暂估入账处理


    正确答案:正确

  • 第17题:

    对于外购固定资产,原始凭证至少应该包括:()

    • A、固定资产管理(或验收)部门填制的《验收入库单》复印件;
    • B、固定资产购置发票;
    • C、款项支付证明;
    • D、固定资产购建审批文件。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“()”并及时登帐。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时,应填制“物资验收记录”。


    正确答案:物资验收单

  • 第19题:

    机械设备购置验收手续,以下正确的有()。

    • A、验收时机械管理人员和设备购置部门的人员同时参加
    • B、国外引进的主要设备,档案部门同时参加验收其随机技术资料
    • C、验收结束,填写《固定资产验收单》,作为建立固定资产的依据
    • D、验收完毕,验收人在验收单签字后,向使用单位办理交接手续后,方可投入使用
    • E、验收不合格的设备,由购置部门按合同向供货方索赔,问题解决后方可验收

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题:

    建省农村信用社购建固定资产,经验收合格后由()部门负责支付合同款项。

    • A、资产管理部门
    • B、使用部门
    • C、财务部门
    • D、审计部门

    正确答案:C

  • 第21题:

    多选题
    仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到()
    A

    发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收

    B

    发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收

    C

    对购进的食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收

    D

    对购进品已损坏的不验收


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    在了解及实施适当的控制测试后,发现K公司在材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制设计缺陷的情况有(  )。
    A

    请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的

    B

    请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门

    C

    验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行

    D

    验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续


    正确答案: C,D
    解析:
    C项,将验收工作交由采购人员执行,不相容职务未能分离,可能存在工作人员侵占被审计单位资产的风险;D项由并不负责价格的验收人员在验收单上填写金额,无法保证金额的准确性;没有发票不入库,拖延了入库工作,也属于设计上的重大缺陷。

  • 第23题:

    单选题
    建省农村信用社购建固定资产,经验收合格后由()部门负责支付合同款项。
    A

    资产管理部门

    B

    使用部门

    C

    财务部门

    D

    审计部门


    正确答案: B
    解析: 暂无解析