单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。
第1题:
货币资金内部控制的原则包括()。
A、岗位分工与职务分离
B、严格收支分开及收款入账
C、实行支出款项的严格授权批准制度
D、实施内部稽核
E、实行定期轮岗制度
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
第4题:
第5题:
单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。
第6题:
开户单位应加强银行预留印鉴的管理,允许一人保管支付款项所需的所有印章
开户单位应建立货币资金业务岗位责任制,明确各岗位的职责权限
开户单位应建立货币资金业务授权批准制度,禁止未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责
第7题:
岗位分工与职务分离
严格收支分开及收款入账
实行支出款项的严格授权批准制度
实施内部稽核
实行定期轮岗制度
第8题:
应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
第9题:
应当建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生
应当建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督
应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行
应当规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全
第10题:
各单位应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应当日清月结,账款相符
各单位应确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
单位办理货币资金业务,应当配备合格的人员,并根据单位具体情况进行岗位轮换
第11题:
对
错
第12题:
货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
货币资金授权批准制度的执行情况
支付款项印章的保管情况
票据的保管情况
第13题:
货币资金内部控制的原则包括()。
A、职责分工和职务分离
B、严格收支分开及收款入账
C、实行支出款项的严格授权批准程序
D、实施内部稽核
E、实行定期轮岗制度
第14题:
单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,办理货币资金不相容的岗位应当分离,这是会计控制中的( )。
A.货币资金的会计控制制度
B.实物资产的会计控制制度
C.销售与收款的会计控制制度
D.成本费用的会计控制制度
第15题:
第16题:
第17题:
企业应当建立财产日常管理制度核定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全,严格限制未经授权的人员接触和处置财产,防止财产流失、浪费。
第18题:
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
第19题:
对
错
第20题:
第21题:
检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象
检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象
检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
第22题:
备份存放
异地备份存放
专人保管
严格管理
第23题:
货币资金的会计控制制度
实物资产的会计控制制度
销售与收款的会计控制制度
成本费用的会计控制制度