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  • 第1题:

    有资料表明,()如窃取企业专利信息、企业内、外部人员的财务欺骗等现象时有发生。

    • A、有超过80%的系统安全威胁来自企业内部
    • B、有超过50%的系统安全威胁来自企业内部
    • C、有超过40%的系统安全威胁来自企业内部
    • D、有超过30%的系统安全威胁来自企业内部

    正确答案:A

  • 第2题:

    企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()


    正确答案:错误

  • 第3题:

    经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()

    • A、《企业内部控制应用指引》
    • B、《企业内部控制评价指引》
    • C、《企业内部控制审计指引》
    • D、《企业内部控制基本规范》

    正确答案:B

  • 第4题:

    电子商务系统的网络框架包括()。

    • A、企业内部网
    • B、企业内部网与internet连接部分
    • C、电子商务应用系统
    • D、BBS论坛

    正确答案:A,B,C

  • 第5题:

    物流信息中的企业记录主要包含()。

    • A、会计报表
    • B、财务状况报告
    • C、企业内部与外部研究报告
    • D、政府资料
    • E、企业营运报告

    正确答案:A,B,C,E

  • 第6题:

    企业内部报告应严格按设定的传递流程进行流转。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    名词解释题
    企业内部报告系统

    正确答案: 是最基本的信息系统,它反映企业内部的经济状况。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    A

    《企业内部控制基本规范》

    B

    《企业内部控制审计指引》

    C

    《企业内部控制应用指引》

    D

    《企业内部控制评价指引》


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    内部报告系统主要提供的是企业内部信息及销售信息,其中以()为主。
    A

    产品信息系统

    B

    内部会计系统

    C

    销售信息系统

    D

    人才招聘系统


    正确答案: D
    解析: 内部报告系统主要提供的是企业内部信息及销售信息,即以内部会计系统为主,辅之以销售信息系统而组成。它的作用在于报告订货、库存、销售费用、现金流量、应收款和应付款等方面的数据资料,为企业内部有关部门掌握产品输出和资金收支等服务。

  • 第10题:

    多选题
    审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括(  )。
    A

    审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

    B

    指导企业内部审计机构的工作

    C

    审核企业的财务报告及有关信息披露内容

    D

    负责内部审计与外部审计的沟通协调


    正确答案: D,B
    解析:
    审计委员会对内部控制的建立健全和有效实施尤其发挥着重要作用。审计委员会对董事会负责并代表董事会对经理层进行监督,侧重加强对经理层提供的财务报告和内部控制评价报告的监督,同时通过指导和监督内部审计和外部审计工作,提高内部审计和外部审计的独立性,在信息披露、内部审计和外部审计之间建立起了一个独立的监督和控制机制。

  • 第11题:

    问答题
    2004 年美国COSO委员会颁布了企业内部控制研究报告《企业风险管理 一整体框架》,该报告将企业内部控制的因素概括为哪八项?

    正确答案:
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是()。
    A

    《企业内部控制应用指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制审计指引》

    D

    《企业内部控制基本规范》


    正确答案: D
    解析: 本题考核我国内部控制规范体系。《企业内部控制审计指引》为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引。

  • 第13题:

    ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    • A、《企业内部控制基本规范》
    • B、《企业内部控制审计指引》
    • C、《企业内部控制应用指引》
    • D、《企业内部控制评价指引》

    正确答案:A,B

  • 第14题:

    企业内部报告系统


    正确答案:是最基本的信息系统,它反映企业内部的经济状况。

  • 第15题:

    管理会计提交报告的对象局限于企业内部各管理层次。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    内部报告系统主要提供的是企业内部信息及销售信息,其中以()为主。

    • A、产品信息系统
    • B、内部会计系统
    • C、销售信息系统
    • D、人才招聘系统

    正确答案:B

  • 第17题:

    ()是供特许经营企业内部管理人员分析企业内部管理现状所编制的财务报告。

    • A、财务情况说明书
    • B、财务报告
    • C、损益表
    • D、现金流量表

    正确答案:A

  • 第18题:

    单选题
    为企业对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论、出具评价报告提供指引的是(  )。
    A

    《企业内部控制应用指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制审计指引》

    D

    《企业内部控制基本规范》


    正确答案: B
    解析:
    《应用指引》针对组织结构等共18项企业主要业务的内控领域或内控手段,提出了建议性的应用指引,为企业以及外部审核人,建立与评价内控体系提供了参照性标准。《审计指引》为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引。

  • 第19题:

    单选题
    ()是供特许经营企业内部管理人员分析企业内部管理现状所编制的财务报告。
    A

    财务情况说明书

    B

    财务报告

    C

    损益表

    D

    现金流量表


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    企业在管理控制系统中为企业内部各级管理层以定期或者非定期的形式记录和反映企业内部管理信息的各种图表和文字资料的报告是()
    A

    财务报告

    B

    内部报告

    C

    外部报告

    D

    内部审计报告


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    (三)  简述企业内部控制评价报告披露的内容。

    正确答案: 《企业内部控制评价指引》专门对内部控制评价报告进行了规范,要求企业在评价报告中至少披露以下内容:
    (1)董事会对内部控制报告真实性的声明,实质就是董事会全体成员对内部控制有效性负责;
    (2)内部控制评价工作的总体情况,即概要说明;
    (3)内部控制评价的依据,一般指《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及企业在此基础上制定的评价办法;
    (4)内部控制评价的范围,描述内部控制评价所涵盖的被评价单位,以及纳入评价范围的业务事项;
    (5)内部控制评价的程序和方法;
    (6)内部控制缺陷及其认定情况,主要描述适用本企业的内部控制缺陷具体认定标准,并声明与以前年度保持一致,同时,根据内部控制缺陷认定标准,确定评价期末存在的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷;
    (7)内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施;
    (8)内部控制有效性的结论,对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效结论,对存在重大缺陷的情形,不得作出内部控制有效的结论,并需描述该重大缺陷的成因、表现形式及其对实现相关控制目标的重要程度。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    企业内部控制审计报告应当与内部控制评价报告同时对外披露或报送。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()
    A

    《企业内部控制应用指引》

    B

    《企业内部控制评价指引》

    C

    《企业内部控制审计指引》

    D

    《企业内部控制基本规范》


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    有资料表明,()如窃取企业专利信息、企业内、外部人员的财务欺骗等现象时有发生。
    A

    有超过80%的系统安全威胁来自企业内部

    B

    有超过50%的系统安全威胁来自企业内部

    C

    有超过40%的系统安全威胁来自企业内部

    D

    有超过30%的系统安全威胁来自企业内部


    正确答案: D
    解析: 暂无解析