第1题:
有资料表明,()如窃取企业专利信息、企业内、外部人员的财务欺骗等现象时有发生。
第2题:
企业内部控制评价报告应当先于内部控制审计报告对外披露或报送。()
第3题:
经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()
第4题:
电子商务系统的网络框架包括()。
第5题:
物流信息中的企业记录主要包含()。
第6题:
企业内部报告应严格按设定的传递流程进行流转。
第7题:
第8题:
《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制审计指引》
《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制评价指引》
第9题:
产品信息系统
内部会计系统
销售信息系统
人才招聘系统
第10题:
审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告
指导企业内部审计机构的工作
审核企业的财务报告及有关信息披露内容
负责内部审计与外部审计的沟通协调
第11题:
第12题:
《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制评价指引》
《企业内部控制审计指引》
《企业内部控制基本规范》
第13题:
()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
第14题:
企业内部报告系统
第15题:
管理会计提交报告的对象局限于企业内部各管理层次。
第16题:
内部报告系统主要提供的是企业内部信息及销售信息,其中以()为主。
第17题:
()是供特许经营企业内部管理人员分析企业内部管理现状所编制的财务报告。
第18题:
《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制评价指引》
《企业内部控制审计指引》
《企业内部控制基本规范》
第19题:
财务情况说明书
财务报告
损益表
现金流量表
第20题:
财务报告
内部报告
外部报告
内部审计报告
第21题:
第22题:
对
错
第23题:
《企业内部控制应用指引》
《企业内部控制评价指引》
《企业内部控制审计指引》
《企业内部控制基本规范》
第24题:
有超过80%的系统安全威胁来自企业内部
有超过50%的系统安全威胁来自企业内部
有超过40%的系统安全威胁来自企业内部
有超过30%的系统安全威胁来自企业内部