对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况
被审计单位承诺情况
审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
审理机构对审计项目的审理情况和意见
因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响
第1题:
第2题:
第3题:
下列属于审计结果公告主要内容的有()。
第4题:
在实施审计项目前,审计组应当(),编制审计实施方案。
第5题:
下列材料中,审计组应当报送审计机关业务部门进行复核的有:()。
第6题:
征求被审计对象或者相关单位及人员意见的情况、被审计对象或者相关单位及人员反馈的意见及审计组的采纳情况以及对审计人员未能遵守本准则规定的约束性条款及其原因应当在审计工作底稿中予以记录。
第7题:
由内部审计人员进行自我评价;
监督内部审计过程;
复核审计工作底稿及审计报告;
第8题:
对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况
被审计单位承诺情况
审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
确定的审计事项及其审计应对措施
审计机关对审计报告的审定过程和结论
第9题:
调查了解被审计单位及其相关情况
评估被审计单位存在重要问题的可能性
确定审计应对措施
编制审计计划
第10题:
审计过程和结论
审计人员姓名及审计工作底稿编制日期并签名
被审计审计单位管理层的姓名、审核意见及审核日期并签名
审计项目名称
审计事项名称
第11题:
对
错
第12题:
对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况
可能损害审计独立性的情形及采取的措施
所聘请外部人员的相关情况
确定的审计事项及其审计应对措施
审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
第13题:
第14题:
第15题:
除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()
第16题:
编制审计工作底稿的主要目的是()。
第17题:
以下哪些属于重要管理事项应当记载的内容:()。
第18题:
审计实施方案,调查了解记录,审计工作底稿和重要管理事项记录
审计证据材料
被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明
审计报告和审计决定书
第19题:
可能损害审计独立性的情形及采取的措施;因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响;审计人员未能遵守本准则规定的指导性条款及其原因
被审计单位承诺情况及所聘请外部人员的相关情况
审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
审计机关对审计报告的审定过程和结论
第20题:
审计评价意见
审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见
以往审计决定的执行情况
被审计单位对审计发现问题的整改情况
审计报告签发日期
第21题:
被审计单位的基本情况和审计评价意见
审计发现的主要问题
处理处罚决定及审计建议
加强预算管理的意见
被审计单位的整改情况
第22题:
对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况
被审计单位承诺情况
审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论
审理机构对审计项目的审理情况和意见
因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响
第23题:
对
错
第24题:
审计项目参与人员
被审计单位内部控制情况
获取的相关审计证据
得出的审计结论