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单选题寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合公司业务特点和管理要求的固定资产内部控制制度,并组织实施。下列不属于固定资产内部控制制度的是()。A 固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施B 公司应当对固定资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求C 对于重大的固定资产采购,应采取招标方式进行D 固定资产的处置应由固定资产管理部门和使用部门的人员办理

题目
单选题
寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合公司业务特点和管理要求的固定资产内部控制制度,并组织实施。下列不属于固定资产内部控制制度的是()。
A

固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施

B

公司应当对固定资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求

C

对于重大的固定资产采购,应采取招标方式进行

D

固定资产的处置应由固定资产管理部门和使用部门的人员办理


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  • 第1题:

    市分公司的资产管理职能包含()。

    A、负责落实各项固定资产管理制度,并设置固定资产管理专岗,明确专岗人员负责本级固定资产账实管理

    B、指导、监督本级和所辖各县分公司固定资产管理,完成本级及所辖各县分公司固定资产管理和考核

    C、配合公司完成固定资产管理和考核工作

    D、在权限范围内审批本片区固定资产采购、调拨、报废及处置等工作


    答案:ABCD

  • 第2题:

    寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的固定资产内部控制制度,并组织实施。下列不属于固定资产内部控制制度的是( )。

    A.固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施

    B.公司应当对固定资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求

    C.对于重大的固定资产采购,应采取招标方式进行

    D.固定资产的处置应由固定资产管理部门和使用部门的人员办理


    参考答案:D

  • 第3题:

    下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是( )。  

    A.固定资产使用报废审批部门相互独立  
    B.固定资产购置预算经使用部门批准后实施  
    C.定期盘点固定资产  
    D.内部审计人员对固定资产定期检查 

    答案:A
    解析:

  • 第4题:

    下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()

    • A、内部审计人员对固定资产业务定期监督检查
    • B、固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施
    • C、定期盘点固定资产
    • D、固定资产使用与报废审批部门相互独立

    正确答案:D

  • 第5题:

    国税系统行政单位固定资产使用部门对本部门使用的固定资产实施使用管理,其主要职责是()。

    • A、制定并落实本部门固定资产使用管理的具体规定
    • B、保管和维护本部门使用的固定资产
    • C、对长期闲置固定资产及时退回
    • D、配合固定资产实物管理部门定期对账
    • E、提出本部门配置、处置固定资产的申请

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题:

    资产管理的实物管理部门主要职责是()。

    • A、建立固定资产使用登记卡片和台帐
    • B、办理固定资产入库、领用、内部调拨、处置等手续
    • C、保管固定资产,维护固定资产的完好
    • D、年终前对固定资产进行清查盘点,与固定资产使用部门核对,做到账实相符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的固定资产内部控制制度,并组织实施。下列不属于固定资产内部控制制度的是( )。

    • A、固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施
    • B、公司应当对固定资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求
    • C、对于重大的固定资产采购,应采取招标方式进行
    • D、固定资产的处置应由固定资产管理部门和使用部门的人员办理

    正确答案:D

  • 第8题:

    企业应当建立严格的固定资产交付使用验收制度,确保固定资产数量、质量等符合使用要求。


    正确答案:正确

  • 第9题:

    单选题
    下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()
    A

    内部审计人员对固定资产业务定期监督检查

    B

    固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施

    C

    定期盘点固定资产

    D

    固定资产使用与报废审批部门相互独立


    正确答案: D
    解析: 选项ABC属于事后控制措施。

  • 第10题:

    单选题
    下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。
    A

    固定资产使用、报废审批部门相互独立

    B

    固定资产购置预算经使用部门批准后实施

    C

    定期盘点固定资产

    D

    内部审计人员对固定资产定期检查


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    资产管理的实物管理部门主要职责是()。
    A

    建立固定资产使用登记卡片和台帐

    B

    办理固定资产入库、领用、内部调拨、处置等手续

    C

    保管固定资产,维护固定资产的完好

    D

    年终前对固定资产进行清查盘点,与固定资产使用部门核对,做到账实相符


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    在对辛公司与固定资产相关的内部控制进行了解、测试后,H注册会计师根据掌握的情况形成以下专业判断,其中正确的有(  )。
    A

    辛公司建立了比较完善的固定资产处置制度,且2012年度发生的处置业务没有对当期损益产生重大影响,H注册会计师决定减少固定资产处置业务的实质性程序

    B

    辛公司的固定资产没有按类别、使用部门、使用状况等进行明细核算,H注册会计师决定减少与之相关的控制测试,并扩大实质性程序的抽样范围

    C

    辛公司建立了比较完善的固定资产定期盘点制度,于2012年12月31日对固定资产进行全面盘点,并根据盘点结果进行了相关会计处理,H注册会计师决定适当减少抽查辛公司固定资产的样本量

    D

    辛公司2012年度固定资产的实际增减变化严重超出年度预算,H注册会计师决定增加对固定资产增减变化进行实质性程序的样本量


    正确答案: D,A
    解析:
    A项表明辛公司固定资产处置的重大错报风险较低,注册会计师可以减少固定资产处置的实质性程序。

  • 第13题:

    行政事业单位在建立并实施固定资产内部控制制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施()。

    A.权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理

    B.固定资产取得依据应当充分适当,决策和审批程序应当明确

    C.固定资产取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程应当清晰,固定资产投资预算、工程进度、验收使用、维护保养、内部调剂、报废处置等应当有明确的规定

    D.固定资产的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计制度的规定


    答案:ABCD

  • 第14题:

    下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是( )

    A.内部审计人员对固定资产业务定期监督检查
    B.固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施
    C.定期盘点固定资产
    D.固定资产使用与报废审批部门相互独立

    答案:D
    解析:
    选项ABC属于事后控制措施。

  • 第15题:

    下列有关固定资产业务的内部控制措施中,有效的预防性控制措施是()。

    • A、固定资产使用、报废审批部门相互独立
    • B、固定资产购置预算经使用部门批准后实施
    • C、定期盘点固定资产
    • D、内部审计人员对固定资产定期检查

    正确答案:A

  • 第16题:

    下列工作中属于实物管理部门职责的是()。

    • A、对固定资产实行会计核算
    • B、建立固定资产、库存材料登记卡片和台账
    • C、办理固定资产领用、内部变动、处置手续
    • D、保管和维护固定资产

    正确答案:B,C,D

  • 第17题:

    国税系统行政单位固定资产实物管理部门对本单位占有、使用的固定资产实施实物管理,其主要职责是()。

    • A、制定并组织实施本单位固定资产实物管理的具体规定。
    • B、统一管理本单位占有、使用的固定资产,建立固定资产使用登记卡片和台账。
    • C、办理固定资产验收入库、领用、内部变动、处置等手续。
    • D、保管和维护固定资产。
    • E、年终对固定资产进行清理盘点,发生的盘盈、盘亏及时查明原因,并办理报批手续。
    • F、定期与财务部门和固定资产使用部门对账,做到账账相符、账实相符。
    • G、按规定权限办理固定资产配置、处置、使用等事项的审核、报批手续。

    正确答案:A,B,C,D,E,F,G

  • 第18题:

    以下属于固定资产使用与维护控制的有()。

    • A、企业应确定固定资产分类标准和管理要求,并制定和实施固定资产目录制度。
    • B、企业应加强固定资产的日常管理工作,建立固定资产日常使用与维护管理责任制制度。
    • C、企业要严格采取招标方式确定保险公司。
    • D、企业应当定期对固定资产进行盘点。

    正确答案:A,B,D

  • 第19题:

    人口和计划生育事业单位应当加强固定资产管理,举措包括()

    • A、建立健全固定资产管理制度,加强固定资产维护和保养,制定操作规程,建立技术档案和使用情况报告制度
    • B、购建和调入的固定资产,由人口和计划生育事业单位资产管理部门负责验收,单位财务部门参与验收
    • C、人口和计划生育事业单位固定资产报废和转让,以及单位价值或者批量价值在规定限额以上的资产的处置应当按照有关规定,报主管部门和财政部门批准
    • D、人口和计划生育事业单位应当定期或者不定期对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面的清查盘点,做到账实相符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    单选题
    寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合公司业务特点和管理要求的固定资产内部控制制度,并组织实施。下列不属于固定资产内部控制制度的是()。
    A

    固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施

    B

    公司应当对固定资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求

    C

    对于重大的固定资产采购,应采取招标方式进行

    D

    固定资产的处置应由固定资产管理部门和使用部门的人员办理


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    以下属于固定资产使用与维护控制的有()。
    A

    企业应确定固定资产分类标准和管理要求,并制定和实施固定资产目录制度。

    B

    企业应加强固定资产的日常管理工作,建立固定资产日常使用与维护管理责任制制度。

    C

    企业要严格采取招标方式确定保险公司。

    D

    企业应当定期对固定资产进行盘点。


    正确答案: D,A
    解析: 使用与维护控制包括:1)企业应根据国家及行业有关要求和自身经营管理的需要,确定固定资产分类标准和管理要求,并制定和实施固定资产目录制度;2)企业应加强固定资产的日常管理工作,建立固定资产日常使用与维护管理责任制制度;3)企业应由固定资产管理部门负责对应投保的固定资产项目提出投保申请,按规定程序审批后,办理投保手续。必要时,可采取招标方式确定保险公司;4)企业应当定期对固定资产进行盘点。

  • 第22题:

    单选题
    针对固定资产监盘程序,以下与固定资产的存在认定不相关的是(    )。
    A

    检查固定资产的取得和处置是否均依据预算制度的规定

    B

    关注固定资产的有关授权批准制度是否得到切实执行

    C

    对融资租赁增加的固定资产,获取融资租入固定资产的相关证明文件,检查其相应的会计处理是否正确

    D

    检查固定资产的取得、记录、保管、使用、维修、处置等是否有明确的责任划分


    正确答案: A
    解析:

  • 第23题:

    多选题
    下列选项中,属于与固定资产的内部控制相关的制度的有()。
    A

    固定资产预算制度和授权批准制度

    B

    账簿记录制度和职责分工制度

    C

    资本性支出和收益性支出的区分制度

    D

    固定资产处置、定期盘点和维护保养制度


    正确答案: A,C
    解析: 四个选项都属于与固定资产的内部控制相关的制度。

  • 第24题:

    多选题
    下列说法中,符合资产管理内部控制要求的有(  )。
    A

    大批存货、贵重商品或危险品的发出应当实行特别授权

    B

    对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批,及时办理投保手续

    C

    企业将固定资产用作抵押的,应由相关部门提出申请,经企业授权部门或人员批准后,由资产管理部门办理抵押手续

    D

    企业应当建立固定资产清查制度,至少每年进行全面清查


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析