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下列各程序中,( )属于采购与付款循环中内部控制“存在或发生”目标的关键内部控制。A、订货单均经事先编号并已登记入账B、计算和金额的内部查核C、购货按正确的级别批准D、要求一收到商品或接受劳务就记录购货业务

题目

下列各程序中,( )属于采购与付款循环中内部控制“存在或发生”目标的关键内部控制。

A、订货单均经事先编号并已登记入账

B、计算和金额的内部查核

C、购货按正确的级别批准

D、要求一收到商品或接受劳务就记录购货业务


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更多“下列各程序中,( )属于采购与付款循环中内部控制“存在或发生”目标的关键内部控制。A、订货单均经 ”相关问题
  • 第1题:

    以下内部控制中属于与采购与付款循环的“完整性”认定相关的关键内部控制是( )。

    A.已填制的验收单均已登记入账

    B.订货单、验收单均连续编号

    C.采购的价格和折扣均经适当批准

    D.内部核查应付账款明细账的内容


    正确答案:B
    支持性原始凭证(比如订货单、验收单)是否连续编号是保证“完整性”认定的重要内部控制。

  • 第2题:

    下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有:

    A、采购与验收相互独立
    B、存储与生产或使用相互独立
    C、永续盘存制
    D、限制非授权人员接近存货
    E、付款与支出记录相互独立

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项E属于采购与付款循环的内部控制。

  • 第3题:

    采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为()。

    A.已填制的验收单均已登记入账

    B.订货单、验收单均连续编号

    C.采购的价格和折扣均经适当批准

    D.内部核查应付账款明细账的内容


    B

  • 第4题:

    采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。

    A.验收单均经事先连续编号并以登记入账
    B.采购经适当级别批准
    C.采购的价格和折扣均经适当批准
    D.注销凭证以防止重复使用

    答案:A
    解析:
    A属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制;B授权批准与“发生”认定相关;C属于采购交易的“准确性”认定的关键内部控制 ;D重复使用就是重复入账与采购交易的“发生”认定相关。

  • 第5题:

    以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。

    A.检查企业验收单是否有缺号
    B.检查应付凭单连续编号的完整性
    C.检查付款凭单是否附有卖方发票
    D.审核采购价格和折扣的标志

    答案:A,B
    解析:
    若付款凭单未附卖方发票,则可能记录了未实现的购货,违反了存在目标;审核采购价格及折扣,与准确性、计价与分摊目标有关。