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在财务内部设置内部审计岗位负责对财务业务处理、资金收付的事后监督检查。()此题为判断题(对,错)。

题目
在财务内部设置内部审计岗位负责对财务业务处理、资金收付的事后监督检查。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    以下业务分工易导致内部控制失效的是( )

    A.货币资金收付与记录岗位分离
    B.业务处理与内部审计独立
    C.款项结算与审核分离
    D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离

    答案:D
    解析:
    支票、印章由一人保管会出现催款被盗用的风险。

  • 第2题:

    企业集团财务公司的内部结算业务不包括( )。

    A.内部转账
    B.代理收付款
    C.资金归集
    D.委托收款

    答案:B
    解析:
    企业集团财务公司的结算业务包括内部结算业务和外部结算业务。内部结算业务包括内部转账、委托收款和资金归集,外部结算业务包括代理收付款、信用证结算和托收承付结算。

  • 第3题:

    以下业务分工易导致内部控制失效的是()。

    A.货币资金收付与记录岗位分离
    B.业务处理与内部审计独立
    C.款项结算与审核分离
    D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离

    答案:D
    解析:

  • 第4题:

    (  )对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

    A.监事会
    B.董事会
    C.内部审计部门
    D.高级经理

    答案:A
    解析:
    监事会对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

  • 第5题:

    企业集团财务公司内部结算业务不包括()。

    A.内部转账
    B.代理收付款
    C.资金归集
    D.委托收款

    答案:B
    解析:
    内部结算业务包括:内部转账、委托收款、资金归集。外部结算业务包括代理收付款、信用证结算和托收承付结算。
    考点
    企业集团财务公司核心业务