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下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().A.组织规划控制B.财产保全控制C.风险控制D.内部报告控制

题目

下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().

A.组织规划控制

B.财产保全控制

C.风险控制

D.内部报告控制


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  • 第1题:

    单位内部会计监督是会计监督的重要组织部分,建立健全单位内部控制制度对企业至关重要。下列各项中,属于单位内部控制制度的方法的有( ) A.预算控制 B.决算控制 C.财产保全控制 D.内部报告控制


    正确答案:ACD
    单位内部控制制度的方法主要有:不相容职务相互分离控制;授权批准控制;会计系统控制;预算控制;财产保全控制;风险控制;内部报告控制和电子信息技术控制。

  • 第2题:

    下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:

    A.人事政策

    B.组织结构设置

    C.风险评估

    D.凭证与记录控制


    正确答案:D

  • 第3题:

    下列属于内部审计人员可以控制的有()。

    A.审计风险

    B.重大错报风险

    C.控制风险

    D.检查风险


    参考答案:D

  • 第4题:

    下列不属于我国企业内部控制规范体系的构成内容的有()。

    A.企业内部控制具体规范

    B.企业内部控制应用指引

    C.企业内部控制基本规范

    D.企业内部控制评价与审计指引


    参考答案:A

  • 第5题:

    单位内部会计控制的方法是( )。

    A.授权批准控制

    B.风险控制

    C.内部报告控制

    D.财产保全控制


    正确答案:ABCD

  • 第6题:

    内部控制的基本方式有( )。

    A.组织规划控制

    B.授权批准控制

    C.财产保全控制

    D.预算控制


    正确答案:ABCD
    内部控制的基本方式包括:组织规划控制、授权批准控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制。

  • 第7题:

    下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有:

    A.员工素质
    B.风险评估
    C.组织结构
    D.控制活动
    E.对控制的监督

    答案:A,C
    解析:

  • 第8题:

    下列各项中,属于企业内部控制要素的有( )。

    A.控制环境
    B.控制活动
    C.被审计单位的性质
    D.对控制的监督

    答案:A,B,D
    解析:
    内部控制包括下列要素:①控制环境;②风险评估过程;③与财务报告相关的信息系统和沟通;④控制活动;⑤对控制的监督。

  • 第9题:

    内部控制的下列各项要素中,与财务报表层次的重大错报风险直接相关的有(  )。

    A.控制环境
    B.风险评估过程
    C.对控制的监督
    D.控制活动

    答案:A,B,C
    解析:
    控制环境和对控制的监督均体现出治理层、管理层对内部控制的重视程度,风险评估过程体现出管理层的风险意识。这些因素都直接关系到财务报表层次的重大错报风险。控制活动与具体业务流程密切相关。

  • 第10题:

    (2019年)根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。

    A.运营分析控制
    B.财产保护控制
    C.授权审批控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第11题:

    根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。

    A.运营分析控制
    B.财产保护控制
    C.授权审批控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第12题:

    下列各项属于内部控制活动的有( )

    A.会计系统控制
    B.财产保护控制
    C.运营分析控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B,C,D
    解析:
    本题考核内部控制的要素。基本规范将控制活动或控制措施概括为七个方面,即不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

  • 第13题:

    企业内部审计人员的素质属于下列内部控制要素中的:

    A.控制活动

    B.信息与沟通

    C.风险评估

    D.控制环境


    正确答案:D

  • 第14题:

    下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的有:

    A.业务授权控制

    B.组织结构设置

    C.授权与分配责任的方式

    D.财产实物控制

    E.独立检查


    正确答案:ADE

  • 第15题:

    下列各项中,属于企业内部控制的基本方式的有( ).

    A.组织规划控制

    B.财产保全控制

    C.风险控制

    D.内部报告控制


    正确答案:ABCD
    3.【答案】ABCD
    【考点】企业内部控制的基本方式
    【解析】根据《企业内部控制基本规范》的规定,单位内部控制措施主要有:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制.此外常用的控制方法还有:内部报告控制、复核控制、人员素质控制等.故题中A、B、C、D选项都正确.

  • 第16题:

    单位内部控制制度的基本方法包括( )。

    A.组织规划控制

    B.授权批准控制

    C.财产保全控制

    D.现金流量控制


    正确答案:ABC
    解析:组织规划控制、授权批准控制、财产保全控制属于单位内部控制制度的基本方法。故选ABC。

  • 第17题:

    根据《内部会计控制规范(试行)》的规定,单位内部控制制度的主要方法有( )。

    A.不相容职务相互分离控制

    B.授权批准控制

    C.财产保全控制

    D.内部报告控制


    正确答案:ABCD
    单位内部控制制度的主要方法有:不相容职务相互分离控制;授权批准控制;会计系统控制;预算控制;财产保全控制;风险控制;内部报告控制;电子信息技术控制。 

  • 第18题:

    下列各项中,属于内部控制要素的有( )。

    A.控制环境
    B.风险管理
    C.控制活动
    D.信息与沟通
    E.对控制的监督

    答案:A,C,D,E
    解析:

  • 第19题:

    下列不属于我国《企业内部控制基本规范》要素的是()。

    A.控制环境 B.风险评估
    C.控制活动 D.内部监督

    答案:A
    解析:
    本题考核内部控制要素。我国《企业内部控制基本规范》要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督

  • 第20题:

    下列各项中,属于了解内部控制深度时考虑的内容有(  )。

    A.评价控制的设计
    B.测试控制是否一贯执行
    C.确定控制是否得到执行
    D.评估重大错报风险

    答案:A,C
    解析:
    对内部控制了解的深度,是指在了解被审计单位及其环境时对内部控制了解的程度,包括评价控制的设计(选项A正确),并确定其是否得到执行(选项C正确),但不包括对控制是否得到一贯执行的测试(选项B不正确)。选项D是干扰选项。

  • 第21题:

    下列各项属于企业内部控制措施的有(  )。

    A.运营分析控制
    B.财产保护控制
    C.授权审批控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第22题:

    (2019年)下列各项属于企业内部控制措施的有()。

    A.运营分析控制
    B.财产保护控制
    C.授权审批控制
    D.绩效考评控制

    答案:A,B,C,D
    解析:
    企业内部控制措施包括:( 1)不相容职务分离控制;( 2)授权审批控制;( 3)会计系统控制;( 4)财产保护控制;( 5)预算控制;( 6)运营分析控制;( 7)绩效考评控制。

  • 第23题:

    根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。

    A.控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督
    B.内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督
    C.内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督
    D.内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督

    答案:C
    解析:
    本题考核内部控制的五要素。我国《企业内部控制基本规范》对内部控制的五大要素进行了认定,这五个部分包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。