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  • 第1题:

    根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )

    A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围
    B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制
    C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证
    D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述

    答案:C
    解析:
    A不正确,确定必要测试的性质、时间和范围,不仅仅局限于审查内部控制系统的充分性。B不正确,保证制度弱点得到控制是管理层而非内部审计师的责任,因此不是内部审计师审查内部控制系统的目的。C正确。根据《框架》,内部审计师要评价、组织和指导整个管理过程,以确定是否能合理保证任务和目标的实现。D不正确,内部控制系统不仅仅包括会计和财务方面的内部控制系统,因此记录的正确和财务报表的公允表达并不能完整、恰当地描述审查内部控制系统充分性的目的。

  • 第2题:

    5、以下选项中,不属于《内部控制整合框架》报告所做的主要贡献的是()。

    A.一种定义

    B.三项目标

    C.五种要素

    D.四项目标


    控制目的;控制测试

  • 第3题:

    1、下列选项中不属于《内部控制整合框架》报告中提到的内部控制目标的是()。

    A.经营目标

    B.合规目标

    C.报告目标

    D.战略目标


    控制风险

  • 第4题:

    以下不属于内部控制系统的控制目标的是:

    A.资产安全
    B.财务信息可靠
    C.组织活动合规性
    D.客户满意度

    答案:D
    解析:
    内部控制系统的预期目标包括财务和运营信息可靠、符合相关法律法规的规定、组织资产得到安全保护以及运营效率高效。D选项,客户满意度不是内部控制系统的控制目标。

  • 第5题:

    1、“COSO内部控制框架”提出的五要素不包括以下哪项?

    A.控制环境

    B.风险评估

    C.目标设定

    D.信息与沟通


    C