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更多“早上6点去南京出差,当晚10点回到连云港,可以按照2天报销。() ”相关问题
  • 第1题:

    差旅费报销单的出差“起始地点”栏中填写的出差区间应与报销票据显示的地点()。

    A.相符

    B.不符

    C.可以不同

    D.以上都可以


    答案:A

  • 第2题:

    下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度,对其出差报销标准和审批手续进行分析。 (1)住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。 (2)出差补助按出差起止时间每天补助20元。 (3)车船票按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。 (4)市内交通费控制在人均每天10元以内,凭票据报销。 (5)其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天50元以内,凭票据报销。 (6)报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销。 (7)特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机。
    对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度,出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下:
    1.关于住宿 住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销: (1)国内出差地域分为三类:一类为港澳台;二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区;三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元;中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元;一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。 (2)出差住宿费在规定的限额内凭据报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的,按二者差额的50%给予出差者奖励。 (3)员工在出差期间由接待单位接待,无住宿收据的,一律不报销住宿费.
    2. 关于出差补助 出差补助应区分本.县(市)、本.省、外.省、特区、境内、境外出差
    3. 关于车船票 车船费要求太笼统,应区分相应级别和不同情况。如:副总级别以上可据实报销,中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱;一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的,可享受票价60%的补贴。
    4. 关于市内交通费 出差期间每人每日享受10元交通补贴,原则上不得发生出租车费用。(特殊情况需请示分管副总,报销时须在发票上注明出发地、目的地)
    5. 关于其他杂费 餐费单独列明,出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿,则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单;邮寄费需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。
    6. 关于报销审批手续 根据出差人员事先整理好的报销单据,报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
    7. 关于特别规定 根据第三款车船费报销的有关规定,员工出差原则上不得乘坐飞机,特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。

  • 第3题:

    26、以下说法正确的是()。

    A.超库存现金限额的现金不必当日送存银行,只要放入保险箱里保管就可以

    B.出纳人员收到费用报销单后应直接付款,并加盖“现金付讫”章

    C.职工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准,凡未得事先批准的,一律不予报销

    D.对总经理超过出差标准的差旅费报销单按发票、车票等金额全额报销


    BD

  • 第4题:

    本月公司安排甲乙丙丁先后去外地出差,一个去南京,一个去北京,一个去广东,还有一个去广西。去北京的比甲和丁先出发;甲的出发时间与去广西的不是同一天,去广东的比丁要晚,比去南京的也晚;乙最晚出发,去的不是广东。
    则可以推出:

    A.甲去南京,乙去北京,丙去广西,丁去广东
    B.甲去广东,乙去南京,丙去北京,丁去广西
    C.甲去南京,乙去广西,丙去北京,丁去广东
    D.甲去广东,乙去广西,丙去北京,丁去南京

    答案:D
    解析:
    本题属于分析推理题目。
    根据“去北京的比甲和丁先出发”,按出差时间北京>甲、北京>丁;
    根据“去广东的比丁晚,比去南京的也晚”,按出差时间丁>广东、南京大于广东;
    根据“乙最晚出发”可知,去广东的人出差的时间排在四人中的第三位,即北京>丁(南京)>广东>乙(广西)。
    甲不去北京,因此甲、乙、丙、丁四人出差去的地方分别为广东、广西、北京、南京。

  • 第5题:

    下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度,对其出差报销标准和审批手续进行分析。  (1)住宿:公司全体人员平均每天不能超过100元。   (2)出差补助:按出差起止时间每天补助20元。   (3)车船票:按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销。   (4)市内交通费:控制在人均每天10元以内,凭票据报销。   (5)其他杂费:其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天50元以内,凭票据报销。   (6)报销审批手续:根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销。   (7)特别规定:出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续3个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机。
    对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度,出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下:
    1.关于住宿。住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销:
    (1)国内出差地域分为三类:一类为港澳台;二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区;三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元;中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元;一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。
    (2)出差住宿费在规定的限额内凭据报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的,按二者差额的50%给予出差者奖励。
    (3)员工在出差期间由接待单位接待,无住宿收据的,一律不报销住宿费
    2.关于出差补助。出差补助应区分本*县(市)、本*省、外省、特区、境内、境外出差
    3.关于车船票车船费要求太笼统,应区分相应级别和不同情况。如:副总级别以上可据实报销,中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱;一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的,可享受票价60%的补贴。
    4.关于市内交通费。出租车费用。(特殊情况需请示分管副总,报销时须在发票上注明出发地、目的地)
    5.关于其他杂费。餐费单独列明,出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿,则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单;邮寄费需加填费用报销单报销,不得合并在差旅费中报销。
    6.关于报销审批手续。根据出差人员事先整理好的报销单据,报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
    7.关于特别规定。根据第三款车船费报销的有关规定,员工出差原则上不得乘坐飞机,特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。