niusouti.com
参考答案和解析
答案:C
解析:
信息系统内部控制审计包括一般控制和应用控制。一般控制包括:组织控制审计、信息系统的开发维护控制审计、软硬件控制审计、安全控制审计;应用控制包括:输入控制、输出控制、处理控制。
更多“下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是( )”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,不属于信息系统审计内容的是( )。

    A.信息系统产生的电子数据打印出的纸质数据
    B.信息系统内部控制
    C.信息系统组成部分
    D.信息系统生命周期

    答案:A
    解析:
    信息系统产生的电子数据打印出的纸质数据不属于信息系统审计内容。

  • 第2题:

    下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  

    A.输入控制审计  
    B.安全控制审计  
    C.处理控制审计  
    D.输出控制审计  
    E.组织控制审计 

    答案:A,C,D
    解析:

  • 第3题:

    (2011年)下列各项中,不属于信息系统审计内容的是()。

    A.信息系统产生的电子数据
    B.信息系统内部控制
    C.信息系统组成部分
    D.信息系统生命周期

    答案:A
    解析:
    选项A属于电子数据审计。

  • 第4题:

    下列属于《企业内部控制基本规范》中控制手段类的是()。

    • A、全面预算
    • B、合同管理
    • C、内部信息传递
    • D、信息系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是()。

    • A、职责分工控制
    • B、组织结构
    • C、风险评估
    • D、凭证与记录控制

    正确答案:B

  • 第6题:

    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()

    • A、会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象
    • B、会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段
    • C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段
    • D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段

    正确答案:D

  • 第7题:

    下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()

    • A、业绩评价
    • B、信息处理
    • C、职责分离
    • D、监督控制

    正确答案:D

  • 第8题:

    下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。

    • A、不相容岗位相互分离
    • B、内部授权审批控制
    • C、归口管理
    • D、信息内部保密

    正确答案:D

  • 第9题:

    单选题
    下列各项中属于信息系统应用控制的是()。
    A

    程序开发控制

    B

    处理控制

    C

    数据访问控制

    D

    程序变更控制


    正确答案: A
    解析: 选项ACD属于一般控制。

  • 第10题:

    单选题
    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()
    A

    会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象

    B

    会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段

    C

    会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段

    D

    会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列各项中属于信息系统应用控制的是(  )。
    A

    程序开发控制

    B

    处理控制

    C

    程序变更控制

    D

    计算机运行控制


    正确答案: A
    解析:
    B项,信息技术应用控制一般要经过输入、处理及输出等环节,处理控制属于信息系统应用控制;信息技术一般控制包括程序开发、程序变更、程序和数据访问以及计算机运行四个方面,ACD三项属于信息系统一般控制。

  • 第12题:

    多选题
    下列各项中,属于信息系统一般控制审计的有(  )。
    A

    处理控制审计

    B

    组织控制审计

    C

    安全控制审计

    D

    信息系统的开发维护控制审计

    E

    软硬件控制审计


    正确答案: C,D
    解析:
    A项属于信息系统中的应用控制审计。一般控制审计包括:①组织控制审计;②信息系统的开发维护控制审计;③安全控制审计;④软硬件控制审计。

  • 第13题:

    下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:

    A、独立检查
    B、责权配置
    C、风险评估
    D、员工素质

    答案:A
    解析:
    内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成,控制活动一般包括业务授权、职责分工、凭证与记录、实物控制和独立检查等内容。所以选项A是正确的。

  • 第14题:

    下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是:  

    A.输入控制审计  
    B.安全控制审计  
    C.处理控制审计  
    D.输出控制审计  
    E.组织控制审计

    答案:B,E
    解析:

  • 第15题:

    下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()

    • A、授权审批制度
    • B、政府采购业务控制
    • C、自我评价

    正确答案:C

  • 第16题:

    在计算机会计信息系统的内部控制中,应用控制是一般控制的基础,一般控制是应用控制的深化。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    下列各项中,属于单位强调如何开展单位层面的内部控制的渠道的有()。

    • A、议事决策制度
    • B、会计制度及信息系统
    • C、资产控制
    • D、岗位任职资格

    正确答案:A,B,D

  • 第18题:

    下列各项中,属于企业内部控制要素的是()。

    • A、内部环境
    • B、控制活动
    • C、风险评估
    • D、信息与沟通

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    在下列各项中,不属于内部控制要素的是()

    • A、控制环境
    • B、控制活动
    • C、控制风险
    • D、对控制的监督

    正确答案:C

  • 第20题:

    下列各项中,不属于内部控制要素的是()

    • A、控制环境
    • B、控制流程
    • C、控制活动
    • D、对控制的监督

    正确答案:B

  • 第21题:

    单选题
    下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。
    A

    不相容岗位相互分离

    B

    内部授权审批控制

    C

    归口管理

    D

    信息内部保密


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    下列各项中,属于单位强调如何开展单位层面的内部控制的渠道的有()。
    A

    议事决策制度

    B

    会计制度及信息系统

    C

    资产控制

    D

    岗位任职资格


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部控制要素的是()
    A

    控制环境

    B

    控制流程

    C

    控制活动

    D

    对控制的监督


    正确答案: D
    解析: 暂无解析