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更多“下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是( )。 ”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,属于描述内部控制方法的有()。

    A.流程图法

    B.实验法

    C.观察法

    D.调查表法


    正确答案:AD

  • 第2题:

    下列各项中,可用来测试内部控制执行有效性的方法是:

    A:分析
    B:函证
    C:外部调查
    D:检查记录或文件

    答案:D
    解析:

  • 第3题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )。

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像法
    E.录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第4题:

    下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

    A:分析
    B:观察
    C:函证
    D:重新计算

    答案:B
    解析:

  • 第5题:

    下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是( )。


    A.计算

    B.监盘

    C.重复执行

    D.函证

    答案:C
    解析:
    审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作[C]等方法来测试内部控制是否得到有效执行。

  • 第6题:

    某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是:

    A.面谈是使管理层了解内部控制的实施情况
    B.面谈是将信息提升至客观证据层次的最佳方式
    C.面谈可以节省审计成本,并且高效的进行沟通
    D.面谈可以帮助内部审计师获得改进内部控制的机会,进一步探索有希望发现问题的领域

    答案:D
    解析:
    采用调查问卷得到的信息比较客观广泛,就这些调查得到的信息与管理层沟通可以增加内部审计师改进内部控制的机会,并进一步探索有希望发现问题的领域。

  • 第7题:

    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、检查内部控制过程中生成的文件和记录
    • D、审查财务报表项目余额

    正确答案:D

  • 第8题:

    下列关于膳食调查的描述中错误的是()。

    • A、通过膳食调查,可以了解调查对象的营养状况
    • B、通过膳食调查,可以了解某些营养缺乏病的发病情况
    • C、膳食调查方法各有优缺点和用途
    • D、膳食调查可以通过电话进行

    正确答案:B

  • 第9题:

    单选题
    下列各项中,不是用以调查了解内部控制的方法是(  )。
    A

    检查

    B

    观察

    C

    函证

    D

    询问


    正确答案: D
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D

    审查财务报表项目余额


    正确答案: C
    解析:
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法包括:①询问被审计单位内部管理人员、财务人员或者其他工作人员;②审查和翻阅被审计单位的相关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册等;③观察被审计单位有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况;④追踪一笔或者多笔交易的处理过程。D项属于实质性测试程序的方法。

  • 第11题:

    单选题
    下列各项中,可用来测试内部控制执行有效性的方法是()。
    A

    分析

    B

    函证

    C

    外部调查

    D

    检查记录或文件


    正确答案: D
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像法

    E

    录音法


    正确答案: A,C
    解析: 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第13题:

    下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().

    A.组织规划控制

    B.财产保全控制

    C.风险控制

    D.内部报告控制


    正确答案:BCD
    8.[答案]BCD 【精析】单位内部会计控制的方法主要包括不相容职务相互分离控制、授权批准控制、 会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等.

  • 第14题:

    下列各项中,属于内部审计报告阶段主要工作的是( )。


    A.编制审计实施方案

    B.分级复核审计报告

    C.进行内部控制测试

    D.进行调查了解

    答案:B
    解析:
    内部审计终结阶段的主要工作:
    (1)编制审计报告;
    (2)分级复核审计报告;
    (3)后续跟踪。

  • 第15题:

    内部控制测评的正确步骤是( )。

    A.调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
    B.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价
    C.对内部控制进行初步评价→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试
    D.对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→调查了解内部控制→对内部控制进行再评价

    答案:A
    解析:
    内部控制测评的四步骤为:调查了解内部控制→对内部控制进行初步评价→如果决定依赖内部控制,实施内部控制测试→对内部控制进行再评价。

  • 第16题:

    审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:

    A、重新计算
    B、询问
    C、重新操作
    D、检查

    答案:A
    解析:
    内部控制测试的方法有检查、询问、观察、重新操作等。

  • 第17题:

    在内部控制审计中,注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制。下列各项中属于自上而下的方法步骤的有( )。

    A.从财务报表层次初步了解内部控制整体风险
    B.识别、了解和测试企业层面控制
    C.识别重要账户、列报及其相关认定
    D.了解潜在错报的来源并识别相应的控制

    答案:A,B,C,D
    解析:
    自上而下的方法分为下列步骤:(l)从财务报表层次初步了解内部控制整体风险;(2)识别、了解和测试企业层面控制;(3)识别重要账户、列报及其相关认定;(4)了解潜在错报的来源并识别相应的控制;(5)选择拟测试的控制。

  • 第18题:

    下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()

    • A、授权审批制度
    • B、政府采购业务控制
    • C、自我评价

    正确答案:C

  • 第19题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。

    • A、文字说明法
    • B、调查表法
    • C、流程图法
    • D、录像法
    • E、录音法

    正确答案:A,B,C

  • 第20题:

    下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。

    • A、不相容岗位相互分离
    • B、内部授权审批控制
    • C、归口管理
    • D、信息内部保密

    正确答案:D

  • 第21题:

    单选题
    下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是(  )。[2011、2009年初级真题]
    A

    计算

    B

    监盘

    C

    观察

    D

    函证


    正确答案: C
    解析:
    审计人员可以采用以下方法,对内部控制进行调查了解:①询问;②检查;③观察;④追踪有关业务的处理过程。

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中,可用来测试内部控制运行有效性的方法是(  )。[2010年初级真题]
    A

    计算

    B

    监盘

    C

    重新操作

    D

    函证


    正确答案: C
    解析:
    审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行。重新操作,是指审计人员按照被审计单位所规定的内部控制程序,选择若干笔业务独立地重新执行一遍,以复核验证与该业务有关的控制手续的遵循情况。ABD三项均属于实质性审查程序。

  • 第23题:

    单选题
    下列各项中,不能用来测试销售与收款循环内部控制的取证方法是(   )。
    A

    检查

    B

    重新计算

    C

    询问

    D

    观察


    正确答案: A
    解析: