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对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况 E.对财务报表项目余额进行审查

题目
对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )

A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
C.检查内部控制过程中生成的文件和记录
D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况
E.对财务报表项目余额进行审查

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  • 第1题:

    35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

    A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    E.对会计报表项目余额进行审查


    正确答案:ABCD

  • 第2题:

    对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

    A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    E.对会计报表项目余额进行审查


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )。

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像法
    E.录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第4题:

    审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有( )。

    A.检查文件资料
    B.询问相关人员
    C.实地观察
    D.分析
    E.重新操作

    答案:A,B,C,E
    解析:

  • 第5题:

    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。

    • A、询问
    • B、检查
    • C、观察
    • D、追踪有关业务的处理过程
    • E、重新操作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。

    • A、检查文件资料
    • B、询问相关人员
    • C、实地观察
    • D、分析
    • E、重新操作

    正确答案:A,B,C,E

  • 第7题:

    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。

    • A、文字说明法
    • B、调查表法
    • C、流程图法
    • D、录像与录音法

    正确答案:D

  • 第8题:

    可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法


    正确答案:正确

  • 第9题:

    多选题
    审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
    A

    分析

    B

    检查管理制度

    C

    询问有关人员

    D

    观察业务活动

    E

    检查文件记录


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。
    A

    询问

    B

    检查

    C

    观察

    D

    追踪有关业务的处理过程

    E

    重新操作


    正确答案: E,A
    解析: 审计人员可以使用的方法有询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。

  • 第11题:

    单选题
    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像与录音法


    正确答案: C
    解析: 审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第12题:

    多选题
    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像法

    E

    录音法


    正确答案: A,C
    解析: 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第13题:

    审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:

    A.查阅相关文件

    B.分析性复核

    C.询问有关人员

    D.观察业务活动

    E.检查内部控制执行过程中生成的记录


    正确答案:ACDE

  • 第14题:

    资料某审计组于2012年2月对某公司2011年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了测评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像与录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第15题:

    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )。

    A.询问
    B.检查
    C.观察
    D.追踪有关业务的处理过程
    E.重新操作

    答案:A,B,C,D
    解析:
    审计人员可以使用的方法有询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。

  • 第16题:

    审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括( )。

    A.分析
    B.检查管理制度
    C.询问有关人员
    D.观察业务活动
    E.检查文件记录

    答案:B,C,D,E
    解析:

  • 第17题:

    社会保险经办机构内部控制检查评估可以采用以下方法:()、()、()、()。


    正确答案:询问法;查阅法;观察法;测试法

  • 第18题:

    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、对财务报表项目余额进行审查
    • D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    正确答案:C

  • 第19题:

    审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。

    • A、分析
    • B、检查管理制度
    • C、询问有关人员
    • D、观察业务活动
    • E、检查文件记录

    正确答案:B,C,D,E

  • 第20题:

    单选题
    内部控制评价的一致性原则是指()。
    A

    对同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准

    B

    对不同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准

    C

    对同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准

    D

    对不同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像与录音法


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    对财务报表项目余额进行审查

    D

    观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况


    正确答案: D
    解析: 内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。

  • 第23题:

    多选题
    审计人员在实施内部控制测试时可以采用的方法有()。
    A

    检查文件资料

    B

    询问相关人员

    C

    实地观察

    D

    分析

    E

    重新操作


    正确答案: E,B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法有(   )
    A

    查阅相关文件

    B

    分析性复核

    C

    询问有关人员

    D

    观察业务活动

    E

    检查内部控制执行过程中生成的记录


    正确答案: A,D
    解析: