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更多“下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )。”相关问题
  • 第1题:

    35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

    A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    E.对会计报表项目余额进行审查


    正确答案:ABCD

  • 第2题:

    资料某审计组于2012年2月对某公司2011年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了测评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像与录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第3题:

    对内部控制进行调查时可以采用的方法不包括的是( )

    A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
    B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    C.对财务报表项目余额进行审查
    D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    答案:C
    解析:
    内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。

  • 第4题:

    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。

    • A、询问
    • B、检查
    • C、观察
    • D、追踪有关业务的处理过程
    • E、重新操作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。

    • A、风险评估
    • B、对控制的监督
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:B

  • 第6题:

    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。

    • A、文字说明法
    • B、调查表法
    • C、流程图法
    • D、录像与录音法

    正确答案:D

  • 第7题:

    下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。

    • A、控制环境
    • B、风险评估
    • C、控制活动
    • D、信息与沟通

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    在下列审计程序中,注册会计师可以采用审计抽样方法的是()

    • A、风险评估程序
    • B、对存在文件记录的内部控制实施控制测试
    • C、对不存在文件记录的内部控制实施控制测试
    • D、实质性分析程序

    正确答案:B

  • 第9题:

    单选题
    下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。
    A

    风险评估

    B

    对控制的监督

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: D
    解析: 内部控制中监督的内容包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。

  • 第10题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像与录音法


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第11题:

    单选题
    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    对财务报表项目余额进行审查

    D

    观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况


    正确答案: D
    解析: 内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。

  • 第12题:

    多选题
    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像法

    E

    录音法


    正确答案: A,C
    解析: 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第13题:

    对内部控制进行调查时可以采用的方法有:

    A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C.检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    E.对会计报表项目余额进行审查


    正确答案:ABCD

  • 第14题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )。

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像法
    E.录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第15题:

    下列选项中不属于风险管理方法的是( )。

    A:损失控制
    B:内部风险控制
    C:外部风险控制
    D:损失融资

    答案:C
    解析:

  • 第16题:

    下列选项中,属于内部控制现实意义的有()。

    • A、内部控制是企业实现管理现代化的科学方法
    • B、内部控制是防治会计信息失真的有效途径
    • C、内部控制是遏制经济犯罪的必要手段
    • D、内部控制是企业长远发展的绝对保证

    正确答案:A,B,C

  • 第17题:

    下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、对财务报表项目余额进行审查
    • D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。

    • A、文字说明法
    • B、调查表法
    • C、流程图法
    • D、录像法
    • E、录音法

    正确答案:A,B,C

  • 第19题:

    可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法


    正确答案:正确

  • 第20题:

    单选题
    在下列审计程序中,注册会计师可以采用审计抽样方法的是()
    A

    风险评估程序

    B

    对存在文件记录的内部控制实施控制测试

    C

    对不存在文件记录的内部控制实施控制测试

    D

    实质性分析程序


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。
    A

    控制环境

    B

    风险评估

    C

    控制活动

    D

    信息与沟通


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。
    A

    询问

    B

    检查

    C

    观察

    D

    追踪有关业务的处理过程

    E

    重新操作


    正确答案: E,A
    解析: 审计人员可以使用的方法有询问、检查、观察和追踪有关业务的处理过程。

  • 第23题:

    单选题
    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像与录音法


    正确答案: C
    解析: 审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。