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更多“监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?”相关问题
  • 第1题:

    总部业务关联部门(单位)根据()原则,按照职责分工负责对相关业务环节实施日常监督。

    • A、谁负责,谁监督
    • B、谁主管,谁监督
    • C、谁主管,谁负责
    • D、谁监督,谁负责

    正确答案:C

  • 第2题:

    批准并监督委托生产是谁的职责?


    正确答案: 是生产管理负责人和质量管理负责人共同的职责

  • 第3题:

    审计工作开展情况应当作为考核评价领导干部落实什么职责的重要内容。()

    • A、党风廉政建设责任臸
    • B、履行经济职责
    • C、提职晋级
    • D、业绩考核
    • E、资产监督管理职责
    • F、重大经济决策职责

    正确答案:A,B

  • 第4题:

    监督厂区卫生状况是谁的职责?


    正确答案: 是生产管理负责人和质量管理负责人共同的职责

  • 第5题:

    监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?()

    • A、首席财务官
    • B、首席审计执行官
    • C、高级管理层
    • D、审计委员会

    正确答案:D

  • 第6题:

    行政协调的主要模式是内外部协调方式()


    正确答案:正确

  • 第7题:

    《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。

    • A、制订内部审计工作制度
    • B、监督有关单位建立健全内部审计工作机制
    • C、指导内部审计的开展
    • D、检查、评价内部审计工作
    • E、指导、监督内部审计师协会依法履行职责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题:

    问答题
    监督厂房和设备的维护,以保持其良好的运行状态是谁的职责?

    正确答案: 是质量管理负责人的职责
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。
    A

    制订内部审计工作制度

    B

    监督有关单位建立健全内部审计工作机制

    C

    指导内部审计的开展

    D

    检查、评价内部审计工作

    E

    指导、监督内部审计师协会依法履行职责


    正确答案: E,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?()
    A

    首席财务官

    B

    首席审计执行官

    C

    高级管理层

    D

    审计委员会


    正确答案: C
    解析: 审计委员会负责监督内部审计职能,包括监督内外部审计工作的协调情况。

  • 第11题:

    问答题
    批准并监督委托检验是谁的职责?

    正确答案: 是质量管理负责人的职责
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    审计组组长的主要职责是()。
    A

    复核审计证据和审计工作底稿

    B

    检查监督工作进度和质量

    C

    协调审计中有关事宜

    D

    解决工作中的疑难问题


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    监督厂房和设备的维护,以保持其良好的运行状态是谁的职责?


    正确答案: 是质量管理负责人的职责

  • 第14题:

    以下不属于职能部门尽职监督职责的是()

    • A、监督下级机构对口部门尽职监督职责的履行
    • B、对尽职监督发现的有关责任人员进行经济处理
    • C、培育本条线内控合规文化
    • D、落实内外部各类监督检查发现相关问题的整改

    正确答案:B

  • 第15题:

    审计组组长的主要职责是()。

    • A、复核审计证据和审计工作底稿
    • B、检查监督工作进度和质量
    • C、协调审计中有关事宜
    • D、解决工作中的疑难问题

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    根据《标准》的要求,下列属于首席审计执行官的职责的是:() Ⅰ.与外部审计师协调审计工作。 Ⅱ.为年度报表的财务审计提供资料。 Ⅲ.与董事会沟通外部审计师关于绩效评估的结果。 Ⅳ.与高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果。

    • A、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
    • B、Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。
    • C、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
    • D、Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。

    正确答案:B

  • 第17题:

    财务组织体系内部控制评估主要反映()。

    • A、企业财务监督
    • B、内部审计监督体系的组织机构设置
    • C、财务监督、审计监督的日常职责管理
    • D、审计工作成果及发现并解决重大内部控制缺陷情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    传统人事管理的职责是()

    • A、组织
    • B、协调
    • C、控制
    • D、监督
    • E、决策

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    单选题
    以下不属于职能部门尽职监督职责的是()
    A

    监督下级机构对口部门尽职监督职责的履行

    B

    对尽职监督发现的有关责任人员进行经济处理

    C

    培育本条线内控合规文化

    D

    落实内外部各类监督检查发现相关问题的整改


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    批准并监督委托生产是谁的职责?

    正确答案: 是生产管理负责人和质量管理负责人共同的职责
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    审计工作开展情况应当作为考核评价领导干部落实什么职责的重要内容。()
    A

    党风廉政建设责任臸

    B

    履行经济职责

    C

    提职晋级

    D

    业绩考核

    E

    资产监督管理职责

    F

    重大经济决策职责


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    根据《标准》的要求,下列属于首席审计执行官的职责的是:() Ⅰ.与外部审计师协调审计工作。 Ⅱ.为年度报表的财务审计提供资料。 Ⅲ.与董事会沟通外部审计师关于绩效评估的结果。 Ⅳ.与高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果。
    A

    Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。

    B

    Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。

    C

    Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。

    D

    Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。


    正确答案: C
    解析: 本题考查的知识点是管理内部审计职能概述。提供资料不是首席审计执行官的职责。请参见《标准》和《实务公告》“协调”的内容。

  • 第23题:

    多选题
    财务组织体系内部控制评估主要反映()。
    A

    企业财务监督

    B

    内部审计监督体系的组织机构设置

    C

    财务监督、审计监督的日常职责管理

    D

    审计工作成果及发现并解决重大内部控制缺陷情况


    正确答案: D,C
    解析: 除选项外还有人员的配备及员工职业素质和执业水平的情况等。