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出口商品单独设置库存商品和销售收入明晰账应退增值税为:应退税额=出口商品进货金额×适用退税率。()此题为判断题(对,错)。

题目
出口商品单独设置库存商品和销售收入明晰账应退增值税为:应退税额=出口商品进货金额×适用退税率。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    外贸企业发生下列业务的会计处理正确的是()

    A、外贸企业从国内购进货物时:借:商品采购应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款

    B、购进货物验收入库时:借:库存商品——库存出口商品贷:商品采购

    C、外贸企业出口报关销售时:借:应收外汇账款贷:商品销售收入——出口销售收入

    D、结转出口商品成本时:借:商品销售成本贷:库存商品——库存出口商品


    参考答案:ABCD

  • 第2题:

    3. 某进出口公司2016年5月出口美国平纹布1千米,进货增值税专用发票列明单价10元/ 米,计税金额为10000元,退税率15%,其应退税额:()

    A.1200

    B.600

    C.1500

    D.1000


    1500

  • 第3题:

    某进出口公司6月份出口美国平纹布2000平方米,进货增值税专用发票列明单价20元/平方米,计税金额40000元,增值税出口退税率为13%。 则6月该公司应退增值税税额为()元。 A. 5200 B.0 C.40000 D.2600


    1500

  • 第4题:

    某外贸公司2010年8月购进服装5000件,增值税专用发票上注明金额为7.75万元,出口至美国,离岸价为1.3万美元(当日美元汇率为1:6.50),服装退税率为11%。

    要求:计算该公司当月应退税额并进行相关会计处理。

    1.货物入库时:()

    A.借:应收账款——美元户 84500(13000×6.50)

    贷:主营业务收入——出口销售收入 84500

    B.借:库存商品——库存出口商品 77500

    贷:材料采购 77500

    C.借:材料采购 77500

    应交税费──应交增值税(进项税额)13175

    贷:银行存款 90675

    D.借:主营业务成本 4650

    贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 4650

    2.出口报关销售时:()

    A.借:应收账款——美元户 84500(13000×6.50)

    贷:主营业务收入——出口销售收入 84500

    B.借:库存商品——库存出口商品 77500

    贷:材料采购 77500

    C.借:材料采购 77500

    应交税费──应交增值税(进项税额)13175

    贷:银行存款 90675

    D.借:主营业务成本 4650

    贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 4650

    3.应收增值税退税款:()

    A.借:应收账款——美元户 84500(13000×6.50)

    贷:主营业务收入——出口销售收入 84500

    B.借:库存商品——库存出口商品 77500

    贷:材料采购 77500

    C.借:材料采购 77500

    应交税费──应交增值税(进项税额)13175

    贷:银行存款 90675

    D.借:应收出口退税 8525

    贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 8525

    4.购进货物时:()

    A.借:应收账款——美元户 84500(13000×6.50)

    贷:主营业务收入——出口销售收入 84500

    B.借:库存商品——库存出口商品 77500

    贷:材料采购 77500

    C.借:材料采购 77500

    应交税费──应交增值税(进项税额)13175

    贷:银行存款 90675

    D.借:主营业务成本 4650

    贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 4650


    正确答案:1.B2.A3.D4.C

  • 第5题:

    5. 外贸企业从流通性小规模纳税人外购进货物出口的,应退税额()

    A.增值税专用发票上不含增值税购进金额*4%

    B.增值税专用发票上不含增值税购进金额*出口货物商品代码适用的退税率

    C.增值税专用发票上注明金额*增值税专用发票上的征收率

    D.增值税专用发票上不含增值税购进金额*6%


    增值税专用发票上注明金额 *增值税专用发票上的征收率