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对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。 A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为

题目

对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。 A.在审计报告中反映这一情况 B.相关内部控制不可信赖 C.采购部主任没有执行采购程序 D.可能发生多次类似采购行为


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  • 第1题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

    A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
    B:企业内部建立分级采购批准制度
    C:签发支票要经过被授权人的签字批准
    D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:

  • 第2题:

    2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:
    审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:
    ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;
    ②采购合同的签订和审核相互独立;
    ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;
    ④应付款项记账员负责签发付款支票。
    违反内部控制要求的有()。

    A.①
    B.②
    C.③
    D.④

    答案:A,C,D
    解析:

  • 第3题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。

    A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准

    B.企业内部建立分级采购批准制度

    C.签发支票要经过被授权人的签字批准

    D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:
    由独立于业务经办的人员按月向供应商取得对账单并与应付账款明细账核对调节,发生差异时查明原因。

  • 第4题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。

    A.采购申请经独立于采购部门和使用部门以外的被授权人批准

    B.企业内部建立分级采购批准制度

    C.签发支票要经过被授权人的签字批准

    D.定期由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:
    D:采购人员不适宜负责对账,应由独立于业务经办的人员负责核对。

  • 第5题:

    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

    A、采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准
    B、企业内部建立分级采购批准制度
    C、签发支票要经过被授权人的签字批准
    D、由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

    答案:D
    解析:
    由独立于业务经办的人员按月向供应商取得对账单并与应付账款明细账核对调节,发生差异时查明原因。