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根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应遵循的基本原则是( )。A.全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则 B.全面性原则、审慎性原则、有效性原则、独立性原则 C.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则 D.全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则

题目
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应遵循的基本原则是( )。

A.全面性原则、适应性原则、独立性原则、融合发展原则
B.全面性原则、审慎性原则、有效性原则、独立性原则
C.全覆盖原则、制衡性原则、审慎性原则、相匹配原则
D.全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则

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  • 第1题:

    商业银行内部控制有哪些要素?(《商业银行内部控制指引》第六条)


    正确答案:内部控制应当包括以下要素:(一)内部控制环境。(二)风险识别与评估。(三)内部控制措施。(四)信息交流与反馈。(五)监督评价与纠正。

  • 第2题:

    请谈谈商业银行内部控制应当遵循的基本原则。


    参考答案:

    (1)内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可査。

    (2)内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求。

    (3)内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

    (4)内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

  • 第3题:

    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )


    答案:对
    解析:
    《商业银行内部控制指引》第十二条规定,“商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。”

  • 第4题:

    为了改变国有商业银行中内部控制制度没有得到有效执行,形同虚设的情况,2002年9月7日,中国人民银行颁布实施了(),对我国商业银行内部控制做了进一步指导和探索。

    • A、商业银行控制指引
    • B、商业银行外部控制
    • C、商业银行内部控制指引
    • D、商业银行内部指引

    正确答案:C

  • 第5题:

    商业银行内部控制评价应遵循哪些原则?


    正确答案:全面性原则,统一性原则,独立性原则,公正性原则,重要性原则,及时性原则。

  • 第6题:

    根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境、()、监督评价与纠正。

    • A、风险识别与评估
    • B、内部控制措施
    • C、信息交流与反馈
    • D、风险管理

    正确答案:A,B,C

  • 第7题:

    根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循原则不包括()。

    • A、全覆盖原则
    • B、制衡性原则
    • C、审慎性原则
    • D、差异性原则

    正确答案:D

  • 第8题:

    被称为中国的“萨班斯”法案的是()。

    • A、《企业内部控制基本规范》
    • B、《商业银行内部控制指引》
    • C、《企业内部控制应用指引》
    • D、《企业内部控制评价指引》

    正确答案:A

  • 第9题:

    单选题
    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行()履行内部控制的监督职能。
    A

    董事会

    B

    内控管理职能部门

    C

    内部审计部门

    D

    风险管理部门


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    根据修订后的《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应当遵循基本原则是(  )。
    A

    全覆盖

    B

    制衡性

    C

    审慎性

    D

    灵活性

    E

    相匹配


    正确答案: B,E
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循的()是指:商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。
    A

    相匹配原则

    B

    制衡性原则

    C

    审慎性原则

    D

    全覆盖原则


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    被称为中国的“萨班斯”法案的是()。

    A.《企业内部控制基本规范》

    B.《商业银行内部控制指引》

    C.《企业内部控制应用指引》

    D.《企业内部控制评价指引》


    正确答案:A

  • 第14题:

    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应当贯彻以下原则:()

    A、全面;

    B、审慎;

    C、公允;

    D、有效;

    E、独立


    答案:ABDE

  • 第15题:

    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行()履行内部控制的监督职能。

    • A、董事会
    • B、内控管理职能部门
    • C、内部审计部门
    • D、风险管理部门

    正确答案:C

  • 第16题:

    《商业银行内部控制指引》规定:内部控制应当包括以下要素:内部控制环境、()、()、信息交流与反馈、()。


    正确答案:风险识别与评估 内部控制措施 监督评价与纠正

  • 第17题:

    根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循的()是指:商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整。

    • A、相匹配原则
    • B、制衡性原则
    • C、审慎性原则
    • D、全覆盖原则

    正确答案:A

  • 第19题:

    《商业银行内部控制指引》明确,内部控制应当包括以下要素:()(出自《商业银行内部控制指引》,中国人民银行公告2002年第19号)

    • A、内部控制环境
    • B、风险识别与评估
    • C、内部控制措施
    • D、信息交流与反馈
    • E、监督评价与纠正

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题:

    判断题
    根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第21题:

    单选题
    根据《商业银行内部控制指引》,银行建立与实施内部控制应当遵循原则不包括()。
    A

    全覆盖原则

    B

    制衡性原则

    C

    审慎性原则

    D

    差异性原则


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    为了改变国有商业银行中内部控制制度没有得到有效执行,形同虚设的情况,2002年9月7日,中国人民银行颁布实施了(),对我国商业银行内部控制做了进一步指导和探索。
    A

    商业银行控制指引

    B

    商业银行外部控制

    C

    商业银行内部控制指引

    D

    商业银行内部指引


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    请谈谈商业银行内部控制应当遵循的基本原则。

    正确答案: (1)内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可査。
    (2)内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求。
    (3)内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。
    (4)内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    填空题
    《商业银行内部控制指引》规定:内部控制应当包括以下要素:内部控制环境、()、()、信息交流与反馈、()。

    正确答案: 风险识别与评估 内部控制措施 监督评价与纠正
    解析: 暂无解析