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参考答案和解析
答案:C
解析:
以《贷款通则》《贷款风险分类指导原则》《银行贷款损失准备计提指引》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》《商业银行授信工作尽职指引》《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》《项目融资业务指引》《固定资产贷款管理暂行办法》《商业银行并购贷款风险管理指引》《银团贷款业务指引》《银行开展小企业授信工作指导意见》等相关文件构成的制度框架,成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。C选项为市场风险管理领域的监管指引。?
更多“下列相关文件中,(?)不属于信用风险管理领域相关制度指引。”相关问题
  • 第1题:

    下列风险管理领域相关规章制度和监管指引中,()不属于信用风险管理领域相关规章制度和监管指引。

    A.《贷款通则》
    B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
    C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》
    D.《项目融资业务指引》

    答案:C
    解析:
    C项,《商业银行风险监管核心指标(试行)》属于其他风险管理领域相关规章制度和监管指引。

  • 第2题:

    下列施工管理文件中,不属于成本计划编制依据的是()。

    A.合同文件
    B.相关设计文件
    C.项目管理实施规
    D.项目总概算

    答案:D
    解析:
    2020/2019教材P79
    施工成本计划编制依据应包括合同文件、项目管理实施规划、相关设计文件、价格信息、相关定额、类似项目的成本资料

  • 第3题:

    下列施工管理文件中,不属于成本计划编制依据的是( )。

    A、合同文件
    B、相关设计文件
    C、项目管理实施规
    D、项目总概算

    答案:D
    解析:
    2018版教材P80
    施工成本计划编制依据应包括合同文件、项目管理实施规划、相关设计文件、价格信息、相关定额、类似项目的成本资料

  • 第4题:

    为了使员工了解企业内部组织架构设置及权责配置情况,企业应当制订相关制度或文件。下列文件中属于反映企业内部权限配置的文件是()。

    • A、组织结构图
    • B、业务流程图
    • C、岗(职)位说明书
    • D、权限指引

    正确答案:D

  • 第5题:

    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。

    • A、查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件
    • B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
    • C、检查内部控制过程中生成的文件和记录
    • D、审查财务报表项目余额

    正确答案:D

  • 第6题:

    知识产权管理体系文件应包括:()

    • A、形成文件的知识产权方针和目标
    • B、知识产权手册
    • C、相关程序文件与制度
    • D、体系相关记录文件
    • E、A+B+C+D

    正确答案:E

  • 第7题:

    船员服务相关管理制度文件,至少应包括()。

    • A、船员质量管理制度文件
    • B、人员和资源保障制度文件
    • C、教育培训制度文件
    • D、应急处理制度文件
    • E、服务业务报告制度文件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题:

    下列()不属于信用风险管理领域相关制度指引。

    • A、《贷款通则》
    • B、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
    • C、《商业银行银行账户利率风险管理的指引》
    • D、《银团贷款业务指导》

    正确答案:C

  • 第9题:

    多选题
    在监理管理信息系统中,下列不属于质量控制子系统的有(   )
    A

    文明施工、环保相关资料

    B

    施工质量控制相关文件

    C

    公文的登录、查询与统计

    D

    设计质量控制相关文件

    E

    工程事故的处理资料


    正确答案: E,B
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    理财同业业务纳入全行风险管理体系统一管理,总行相关部门及各级行应严格执行业务相关制度办法及风险管理要求,具体包括()
    A

    信用风险管理

    B

    交易对手信用风险敞口限制

    C

    操作风险管理

    D

    市场风险管理


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列风险管理领域相关制度指引中,(  )不属于信用风险管理领域相关制度指引。
    A

    《贷款通则》

    B

    《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

    C

    《商业银行声誉风险管理指引》

    D

    《项目融资业务指引》


    正确答案: C
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    《城市规划基本术语标准》适用于城市规划的( )。
    A

    设计、管理、执法及其他相关领域

    B

    设计、管理及其他相关领域

    C

    设计、管理、教学、科研及其他相关领域

    D

    设计、管理、教学、政府及其他相关领域


    正确答案: D
    解析:

  • 第13题:

    目前,中国银监会已发布的主要制度包括()《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件,从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

    A.《商业银行操作风险管理指引》
    B.《商业银行市场风险管理指引》
    C.《贷款风险分类指导原则》
    D.《银行贷款损失准备计提指引》

    答案:A
    解析:
    目前,中国银监会已发布的主要制度包括《商业银行操作风险管理指引》《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件,从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

  • 第14题:

    下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是(  )。

    A.发展和完善建筑市场
    B.普及相关法律知识,培养合同管理人才。
    C.推进建筑领域的改革
    D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

    答案:B
    解析:
    考点:建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标:发展和完善建筑市场;推进建筑领域的改革;提高工程建设的管理水平;避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。@##

  • 第15题:

    ()是指国务院行政管理职能部门单独或会同其他有关部门制定的相关规定,或其他领域的相关规定。

    • A、管理制度
    • B、岗位职责
    • C、岗位制度
    • D、行政规章

    正确答案:D

  • 第16题:

    下列风险管理领域相关制度指引中,()不属于信用风险管理领域相关制度指引。

    • A、《贷款通则》
    • B、《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》
    • C、《商业银行风险监管核心指标(试行)》
    • D、《项目融资业务指引》

    正确答案:C

  • 第17题:

    食品生产企业应建立文件的管理制度,对文件进行有效管理,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    下列所述中()属于电梯相关安全管理制度。

    • A、相关人员的职责
    • B、安全操作规程
    • C、电梯钥匙管理制度
    • D、定期报检制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    下列各项中,不属于政府采购业务的相关资料的是()。

    • A、招标文件
    • B、投标文件
    • C、评标文件
    • D、票据台账

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。[2010年中级真题]
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D

    审查财务报表项目余额


    正确答案: B
    解析:
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法包括:①询问被审计单位内部管理人员、财务人员或者其他工作人员;②审查和翻阅被审计单位的相关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册等;③观察被审计单位有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况;④追踪一笔或者多笔交易的处理过程。D项属于实质性测试程序的方法。

  • 第21题:

    单选题
    下列风险管理领域相关制度指引中,()不属于信用风险管理领域相关制度指引。
    A

    《贷款通则》

    B

    《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

    C

    《商业银行风险监管核心指标(试行)》

    D

    《项目融资业务指引》


    正确答案: D
    解析: C项,《商业银行风险监管核心指标(试行)》属于其他风险管理领域相关制度指引。

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部控制调查方法的是(  )。
    A

    查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

    B

    询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

    C

    检查内部控制过程中生成的文件和记录

    D

    审查财务报表项目余额


    正确答案: C
    解析:
    审计人员对内部控制进行调查了解的方法包括:①询问被审计单位内部管理人员、财务人员或者其他工作人员;②审查和翻阅被审计单位的相关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册等;③观察被审计单位有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况;④追踪一笔或者多笔交易的处理过程。D项属于实质性测试程序的方法。

  • 第23题:

    多选题
    船员服务相关管理制度文件,至少应包括()。
    A

    船员质量管理制度文件

    B

    人员和资源保障制度文件

    C

    教育培训制度文件

    D

    应急处理制度文件

    E

    服务业务报告制度文件


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析