第1题:
A、制定内部控制政策
B、对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
C、负责执行董事会决策
D、负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
E、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
第2题:
下列属于监事会承担的责任是()。
A.负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况。
B.负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
C.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。
D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。
第3题:
中国证监会对基金管理公司内部控制情况的监督检查是日常监管的重点,监督检查的内容包括( )。
A.公司的内部控制机制是否科学合理,内部控制制度是否健全
B.内部控制是否体现了健全性、有效性、独立性、相互制约性和成本效益的原则
C.控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控等基本要素是否达到要求
D.投资管理、信息披露、信息技术系统、财务会计、监察稽核等业务环节是否按照《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》设立的标准和公司的内部控制制度有效执行
第4题:
第5题:
下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。
第6题:
以下关于董事会的内控职责的说法中,错误的是()。
第7题:
高级管理层的主要职责是()。
第8题:
下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。
第9题:
评价内部控制运行的有效性,就是考察其是否执行其有效的内部控制设计。
第10题:
是否有利于预算目标的实现
是否执行国家的各项方针政策
是否符合单位内部控制制度要求
是否执行了单位的财务收支计划
第11题:
负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
负责执行董事会决策
负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
第12题:
内部控制的执行部门
内部控制的建设部门
内部控制的监督部门
内部控制的评价部门
第13题:
下列属于董事会承担的责任是()。
A.负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况。
B.负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
C.负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。
第14题:
A注册会计师在测试控制设计的有效性时,最应当关注的是( )。
A.内部控制是否能按规定正常运行
B.执行人员是否具有有效执行控制所需的授权
C.内部控制是否能够实现控制目标
D.执行人员是否具有有效执行控制所需的专业胜任能力
第15题:
第16题:
第17题:
下列选项中,属于控制测试的目标的是()。
第18题:
下列各项中,注册会计师在评价内部审计的客观性时需要考虑的是()
第19题:
按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,高级管理层的主要责任为()。
第20题:
下列哪项不是高级管理层负责的内部控制责任()
第21题:
对
错
第22题:
测试控制运行的有效性
确定控制是否得到执行
评价内部控制的设计是否合理
测试账户余额的准确性
第23题:
制定具体的内部控制政策
对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
审批全行经营战略和重大政策并加以贯彻执行
建立和完善内部控制组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行