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下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A.被审计单位治理层 B.被审计单位管理层 C.被审计单位信息机构 D.被审计单位内部审计机构

题目
下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。

A.被审计单位治理层
B.被审计单位管理层
C.被审计单位信息机构
D.被审计单位内部审计机构

相似考题
参考答案和解析
答案:A
解析:
治理层的职责包括监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效。
更多“下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 ”相关问题
  • 第1题:

    商业银行高级管理层负责()

    A、制定内部控制政策

    B、对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

    C、负责执行董事会决策

    D、负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施

    E、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行


    参考答案:ABCDE

  • 第2题:

    下列属于监事会承担的责任是()。

    A.负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况。

    B.负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

    C.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。

    D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。


    正确答案:C

  • 第3题:

    中国证监会对基金管理公司内部控制情况的监督检查是日常监管的重点,监督检查的内容包括( )。

    A.公司的内部控制机制是否科学合理,内部控制制度是否健全

    B.内部控制是否体现了健全性、有效性、独立性、相互制约性和成本效益的原则

    C.控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控等基本要素是否达到要求

    D.投资管理、信息披露、信息技术系统、财务会计、监察稽核等业务环节是否按照《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》设立的标准和公司的内部控制制度有效执行


    正确答案:ABC

  • 第4题:

    下列与内部控制有关的审计工作中,通常可以使用审计抽样的是(  )。

    A.评价内部控制设计的合理性
    B.测试自动化应用控制的运行有效性
    C.确定控制是否得到执行
    D.测试留下运行轨迹的人工控制的运行有效性

    答案:D
    解析:
    风险评估程序通常不涉及审计抽样,选项A、C错误;当控制运行留下轨迹时,注册会计师可以考虑使用审计抽样实施控制测试,选项D正确;对于未留下运行轨迹的控制,注册会计师通常实施询问、观察等审计程序,以获取有关控制运行有效性的审计证据,此时不宜使用审计抽样。此外,在被审计单位采用信息技术处理各类交易及其他信息时,注册会计师通常只需要测试信息技术一般控制,并从各类交易中选取一笔或几笔交易进行测试,就能获取有关信息技术应用控制运行有效性的审计证据,此时不需使用审计抽样,选项B错误。

  • 第5题:

    下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。

    • A、内部控制建立的有效性
    • B、内部控制建立的整体性
    • C、内部控制执行的有效性
    • D、内部控制执行的强制性

    正确答案:A,C

  • 第6题:

    以下关于董事会的内控职责的说法中,错误的是()。

    • A、审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策的实施
    • B、定期研究和评价公司内控的健全性、合理性和有效性
    • C、制定内部控制政策,报经审议后执行
    • D、审议批准公司年度内部控制评价报告

    正确答案:C

  • 第7题:

    高级管理层的主要职责是()。

    • A、负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
    • B、负责执行董事会决策
    • C、负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
    • D、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。

    • A、内部控制的执行部门
    • B、内部控制的建设部门
    • C、内部控制的监督部门
    • D、内部控制的评价部门

    正确答案:C,D

  • 第9题:

    评价内部控制运行的有效性,就是考察其是否执行其有效的内部控制设计。


    正确答案:正确

  • 第10题:

    多选题
    下列各项中,属于会计监督合理性审查的内容有()。
    A

    是否有利于预算目标的实现

    B

    是否执行国家的各项方针政策

    C

    是否符合单位内部控制制度要求

    D

    是否执行了单位的财务收支计划


    正确答案: D,B
    解析: 合理性审查是指检查各项财务收支是否符合特定对象的财务收支计划,是否有利于预算目标的实现,是否有奢侈浪费行为,是否有违背内部控制制度要求等现象,为增收节支、提高经济效益严格把关。选项8属于合法性审查。

  • 第11题:

    多选题
    高级管理层的主要职责是()。
    A

    负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

    B

    负责执行董事会决策

    C

    负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施

    D

    负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。
    A

    内部控制的执行部门

    B

    内部控制的建设部门

    C

    内部控制的监督部门

    D

    内部控制的评价部门


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列属于董事会承担的责任是()。

    A.负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况。

    B.负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

    C.负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

    D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。


    正确答案:A

  • 第14题:

    A注册会计师在测试控制设计的有效性时,最应当关注的是( )。

    A.内部控制是否能按规定正常运行

    B.执行人员是否具有有效执行控制所需的授权

    C.内部控制是否能够实现控制目标

    D.执行人员是否具有有效执行控制所需的专业胜任能力


    正确答案:C
    按规定,如果控制由拥有有效执行控制所需的授权(B)和专业胜任能力(D)的人员按规定(A)执行(这些都是假定,无须测试),就能够实现控制目标,则表明控制的设计是有效的。如果测试的目的是控制执行的有效性,则应选A、B、D。

  • 第15题:

    审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:

    A:审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额
    B:核对应收账款总账和明细账是否相符
    C:询问生产部门经理赊销控制是否有效
    D:审查坏账准备的计提和冲销是否合理

    答案:A
    解析:

  • 第16题:

    下列关于内部控制的职责分工中,董事会的职责不包括( )。

    A.负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系
    B.负责保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
    C.负责建立和完善内部组织结构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
    D.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

    答案:C
    解析:
    负责建立和完善内部组织结构,保证内部控制的各项职责得到有效履行,是内部控制中高级管理层的职责。

  • 第17题:

    下列选项中,属于控制测试的目标的是()。

    • A、测试控制运行的有效性
    • B、确定控制是否得到执行
    • C、评价内部控制的设计是否合理
    • D、测试账户余额的准确性

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列各项中,注册会计师在评价内部审计的客观性时需要考虑的是()

    • A、内部审计的活动是否经过适当的监督和复核
    • B、被审计单位是否存在有关内部审计人员的任用和培训政策
    • C、内部审计是否具有与其履行职责相应的组织地位
    • D、被审计单位是否存在适当的审计手册

    正确答案:C

  • 第19题:

    按照《商业银行内部控制评价试行办法》规定,高级管理层的主要责任为()。

    • A、负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
    • B、负责执行董事会决策
    • C、负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施
    • D、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    下列哪项不是高级管理层负责的内部控制责任()

    • A、制定具体的内部控制政策
    • B、对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
    • C、审批全行经营战略和重大政策并加以贯彻执行
    • D、建立和完善内部控制组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

    正确答案:C

  • 第21题:

    判断题
    评价内部控制运行的有效性,就是考察其是否执行其有效的内部控制设计。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列选项中,属于控制测试的目标的是()。
    A

    测试控制运行的有效性

    B

    确定控制是否得到执行

    C

    评价内部控制的设计是否合理

    D

    测试账户余额的准确性


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列哪项不是高级管理层负责的内部控制责任()
    A

    制定具体的内部控制政策

    B

    对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

    C

    审批全行经营战略和重大政策并加以贯彻执行

    D

    建立和完善内部控制组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行


    正确答案: B
    解析: 暂无解析