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更多“财政部门负责国家预算资金的管理,必须要重视内部控制体系建设。内控”相关问题
  • 第1题:

    基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是( )。

    A.基本管理制度
    B.部门业务规章
    C.内部控制大纲
    D.内部风险控制制度

    答案:C
    解析:
    公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

  • 第2题:

    (2017年)凌云公司近来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会,负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内控自我评价情况,协调内控审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,公司的上述做法属于内控要素中的( )。

    A.控制环境
    B.监控
    C.风险评估
    D.控制活动

    答案:A
    解析:
    按照COSO《内部控制框架》关于控制环境要素的要求,控制环境包括:员工的诚信度、职业道德和才能;管理哲学和经营风格;权责分配方法;人事政策;董事会的经营重点和目标等。本题中,凌云公司的做法体现了董事会的经营重点和目标的要求。

  • 第3题:

    单位外部监督除了通过间接的执行监督业务来促进内控体系建设,还能通过对内部控制的监督促进内部控制的完善,内部监督更具有基础性和根本性。


    正确答案:错误

  • 第4题:

    国家金库简称(),是执行国家预算的()。负责办理国家预算资金的收纳和支付。国家预算的一切收入都要通过国家金库来收纳,一切支出都要通过国家金库来支付,并且定期将收支和资金结余情况向同级财政部门报告。


    正确答案:国库;国库

  • 第5题:

    案件防控长效机制建设要求在内部控制机制方面实施以下内容()

    • A、完善内控制度建设
    • B、落实“四项制度”
    • C、加强重点环节控制
    • D、持续内控制度评价
    • E、完善稽核体系
    • F、强化岗位流程制约

    正确答案:A,C,D,F

  • 第6题:

    省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一项人员最终负责?()

    • A、网点负责人
    • B、高级管理层
    • C、内控合规部门
    • D、董事会

    正确答案:D

  • 第7题:

    负责设计内部控制体系的是()

    • A、董事会
    • B、监事会
    • C、高级管理层
    • D、建设、执行部门

    正确答案:D

  • 第8题:

    多选题
    案件防控长效机制建设要求在内部控制机制方面实施以下内容()
    A

    完善内控制度建设

    B

    落实“四项制度”

    C

    加强重点环节控制

    D

    持续内控制度评价

    E

    完善稽核体系

    F

    强化岗位流程制约


    正确答案: D,E
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
    A

    内部控制的建设、执行部门

    B

    内部控制的监督、评价部门

    C

    内部控制的建设、监督部门

    D

    内部控制的执行、评价部门


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    填空题
    国家金库简称(),是执行国家预算的()。负责办理国家预算资金的收纳和支付。国家预算的一切收入都要通过国家金库来收纳,一切支出都要通过国家金库来支付,并且定期将收支和资金结余情况向同级财政部门报告。

    正确答案: 国库,国库
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的内部控制组织架构由以下哪一项人员最终负责?()
    A

    网点负责人

    B

    高级管理层

    C

    内控合规部门

    D

    董事会


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    省联社高度重视内部控制工作,全联社形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动全方位覆盖、全过程控制和全员参与的内部控制体系,具有以下哪些作用?()
    A

    营造了良好的内控环境

    B

    健全了风险管理体系

    C

    加强了业务流程控制

    D

    提高了监督检查效能

    E

    促进了信息有效沟通


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    健全的内部控制保障体系的要素主要包括( )。

    A、报告机制
    B、业务连续性管理
    C、人员管理
    D、考评管理
    E、内控文化

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    A,B,C,D,E
    上述皆属于健全的内部控制保障体系的要素。

  • 第14题:

    财政部门负责国家预算资金的管理,必须要重视内部控制体系建设。()


    正确答案:正确

  • 第15题:

    完善内控制度,建设包括()三部分内控体系,推进全面风险管理和廉洁风险防控。

    • A、内部环境类
    • B、外部环境类
    • C、控制活动类
    • D、控制手段类
    • E、内外部环境结合类

    正确答案:A,C,D

  • 第16题:

    以下属于内部控制保障体系要素的是()。

    • A、报告机制
    • B、风险识别
    • C、人员管理
    • D、信息系统控制
    • E、内控文化

    正确答案:A,C,D,E

  • 第17题:

    内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求,其基本任务可以总结为以下几个方面()

    • A、建立和完善满足《基本规范》要求的内部控制体系
    • B、对内部控制进行评价和披露
    • C、对识别的内控缺陷进行有次序的整改
    • D、建立持续的内控监督过程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    省联社高度重视内部控制工作,全联社形成了纵到底、横到边、对各项经营管理活动全方位覆盖、全过程控制和全员参与的内部控制体系,具有以下哪些作用?()

    • A、营造了良好的内控环境
    • B、健全了风险管理体系
    • C、加强了业务流程控制
    • D、提高了监督检查效能
    • E、促进了信息有效沟通

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题:

    单选题
    ()是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境和内控措施等内容。
    A

    内部控制制度

    B

    内部控制规范

    C

    内部控制章程

    D

    内部控制大纲


    正确答案: A
    解析:

  • 第20题:

    多选题
    甲公司按照国家相关部门要求,开始建设自身的内部控制体系。该公司在编制相关制度和程序的同时,决定下大力气改善企业的内控基础设施,重视企业内部环境的建设和改善。根据以上信息可以判断,下列各项中,该公司应注意的内部环境因素包括(  )。
    A

    内部机构设置

    B

    风险监察体系

    C

    人力资源政策

    D

    法制环境


    正确答案: B,C
    解析:
    内部环境是企业实施内部控制的基础。基本规范将内部环境的要素归纳为六个方面,即公司治理结构、内部机构设置与职责分工、内部审计、人力资源政策、企业文化和法制环境。同时明确,企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。

  • 第21题:

    多选题
    内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求,其基本任务包括()
    A

    建立和完善满足《企业内部控制基本规范》要求的内部控制体系

    B

    对内部控制进行评价和披露

    C

    对识别的内控缺陷进行有次序的整改

    D

    建立持续的内控监督过程


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()
    A

    负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告

    B

    负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用

    C

    负责内控评价相关信息系统的建设与维护

    D

    负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    电子银行内控制度的评估,包括()。
    A

    内部控制体系总体建设的科学性与适宜性;

    B

    董事会和高级管理层在电子银行安全和风险管理体系中的职责,以及相关部门职责和责任的合理性;

    C

    安全监控机制的建设与运行情况;

    D

    内部审计制度的建设与运行情况。


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析