在对限制进入工作场地的控制进行实地调查测试时,两名职工靠近审计师并陈述某工序所用的化学品引起其头痛和其他症状。审计师应该:()
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
审计涉及系统测试的,各行社应要求外部审计组派出专业的(),经信息管理部门审批,在系统管理员在场情况下进行测试。
第6题:
在审查IS部门的开发质量时,IS审计师发现没有使用任何正式的,记录的方法和标准。IS可能采取的行动是()。
第7题:
高级管理层对内部审计部门有一定的范围限制,这将会影响内部审计部门对潜在被审计单位审计时实现审计目标的能力。该范围限制应该:()
第8题:
内部审计师的目标是提供有用、及时的信息并促进运营的改进。为了完成上述目标,内部审计师应该采取何种措施?()
第9题:
审计师在对限制进入工作场地的控制进行实地调查测试时,有两名员工告知内审师某工序所用的化学品引起其头痛和其他症状。内部审计师应该:()
第10题:
假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:()
第11题:
有关协调内部审计和外部审计活动结果的说法下列哪项是正确的:()
第12题:
高级管理和/或审计委员会.
被审计单位的经理.
IS审计主管.
法律部门
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
内部审计部门遇到了来自高级管理层的范围限制,这将会影响内部审计部门对潜在被审计单位审计时实现审计目标的能力。该范围限制的性质应该:()
第18题:
审计电子资金转账(EFT)系统时,IS审计师最应该关注以下哪种用户配置文件?()
第19题:
假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:()
第20题:
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:()
第21题:
内部审计师对于舞弊者向自己供认了其舞弊行为的,应采取的措施是:()
第22题:
某内部审计师怀疑可能存在错误陈述但缺乏可靠证据。该审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎性原则?()
第23题:
当通知审计结果时,IS审计师应该牢记他们的最终责任是对()。