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  • 第1题:

    所形成的关于内部审核的规定中不包括()。

    A.审核准则

    B.审核范围

    C.审核频次和方法

    D.审核结论


    参考答案:D

  • 第2题:

    属于HSE管理体系支持性要素的是 ( )。

    A、内部审核

    B、文件和资料控制

    C、设施完整性

    D、健康、安全与环境方针


    答案:B

  • 第3题:

    完整的内部审核不包括()。

    A.体系审核

    B.产品质量审核

    C.过程检验


    正确答案:C

  • 第4题:

    关于质量管理体系审核的说法,正确的有( )。

    A.按照执行审核人员的不同,分为内部审核和外部审核
    B.外部审核是指第三方组织的审核
    C.内部审核是监理单位内部的质量保证活动
    D.内部审核是质量管理体系的审核
    E.外部审核是质量保证能力的审核

    答案:A,C,D,E
    解析:
    本题考查的是质量管理体系的实施。选项B错误,外部审核一般是由建设单位或第三方组织审核员对监理单位质量管理体系及其各种有关要素实施状况进行审核。

  • 第5题:

    内部审核包括()审核、()审核、审核。


    正确答案:产品 过程 体系

  • 第6题:

    在ISO9001族标准中,内部审核是()。

    • A、内部质量管理体系审核
    • B、内部产品质量审核
    • C、内部过程质量审核
    • D、内部质量管理体系.产品质量.过程质量的审核

    正确答案:D

  • 第7题:

    每份单独的工作底稿至少应包含:()

    • A、内部审计师的全面意见的表达
    • B、标记图例
    • C、所审核的内部控制系统的完整流程图
    • D、描述性标题

    正确答案:D

  • 第8题:

    根据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TS个 Z7003—2004)的规定,下列哪些叙述是检验检测机构所进行的内部审核应当达到的要求?()

    • A、检验检测机构应当按照预先制定的计划和程序实施内部审核
    • B、内部审核的内容一般不包括检验检测安全
    • C、内部审核应当由经过培训和具有内部审核人员资格的人员执行。审核人员应当独立于被审核的活动
    • D、接受审核部门的管理者应确保及时采取纠正措施,消除所发现的不符合及其原因
    • E、应当对内部审核所采取的纠正措施进行跟踪验证
    • F、内部审核后,应当及时出具内部审核报告和跟踪验证报告个,内部审核的结果应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门和客户

    正确答案:A,D,E,F

  • 第9题:

    多选题
    关于“内部审核”,以下正确的说法是(  )。
    A

    内部审核组织是自我评价、促进自我改进的一个重要手段

    B

    内部审核程序应该形成文件

    C

    内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录

    D

    内部审核员也应经常进行自我审核


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    在ISO9001族标准中,内部审核是()
    A

    内部质量管理体系审核

    B

    内部产品质量审核

    C

    内部过程质量审核

    D

    内部质量管理体系、产品质量、过程质量的审核


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审核,其发表审核意见的对象是( )
    A

    内部控制的合理性

    B

    内部控制的一贯性

    C

    内部控制的有效性

    D

    内部控制的完整性


    正确答案: B
    解析: 根据内部控制审核的含义,它就是指注册会计师接受委托,就被审核单位管理当局对特定日期与会计报表相关的内部控制有效性的认定进行审核,并发表审核意见。

  • 第12题:

    单选题
    企业风险管理的基本框架不包括(  )。
    A

    内部环境

    B

    目标设定

    C

    事项识别

    D

    监管审核


    正确答案: C
    解析:
    企业风险管理基本框架包括八个方面内容:内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、行为监控。

  • 第13题:

    属于HSE管理体系主体框架要素的是( )。

    A、内部审核

    B、文件和资料控制

    C、设施完整性

    D、记录控制


    答案:C

  • 第14题:

    电子会计凭证的审核要求不包括( )。

    A、经查验合法、真实

    B、将审核规则嵌入会计软件,由计算机自动审核

    C、未经审核的会计凭证,应当先经过人工审核

    D、能够准确、完整、有效接收和读取电子会计凭证及其元数据


    正确答案:B

  • 第15题:

    初审的要点不包括( )。

    A. 审核出险时保险合同是否有效

    B. 审核出险事故的性质

    C. 审核申请人所提供的证明材料是否完整、有效

    D. 审核出险事故原因及性质的确认


    参考答案:D

  • 第16题:

    现场审核的时间中不包括()。

    • A、首、末次会议的时间
    • B、审核组内部会议的时间
    • C、与受审核方进行沟通的时间
    • D、采取纠正措施的时间

    正确答案:D

  • 第17题:

    ISO9001族标准中,内部审核是()。

    • A、内部质量管理体系审核
    • B、内部产品质量审核
    • C、内部过程质量审核
    • D、内部质量管理体系、产品质量、过程质量的审核

    正确答案:D

  • 第18题:

    下列报告审核的顺序正确的是()。

    • A、技术负责人审核、过程控制负责人审核、内部审核
    • B、内部审核、过程控制负责人审核、技术负责人审核
    • C、内部审核、技术负责人审核、过程控制负责人审核
    • D、过程控制负责人审核、技术负责人审核、内部审核

    正确答案:C

  • 第19题:

    ISMS的内部审核员(非审核组长)的责任不包括()?

    • A、熟悉必要的文件和程序
    • B、根据要求编制检查列表
    • C、配合支持审核组长的工作,有效完成审核任务
    • D、负责实施整改内审中发现的问题

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    数字内容资源的入库审核不包括(  )。[2017年真题]
    A

    内容授权信息的审核

    B

    内容资源标引信息的审核

    C

    内容文档题名规范性的审核

    D

    内容资源完整性的审核


    正确答案: A
    解析:
    入库审核的内容包括:①审核内容资源本身是否完整、全面、系统。②审核内容文档的题名是否完整、规范、合乎要求。③审核内容资源的标引信息,包括:a.分类标引是否正确、全面、规范;b.主题标引是否正确、完整、规范;c.版权信息标引是否正确;d.内容分散标引是否完成。

  • 第21题:

    单选题
    ISMS的内部审核员(非审核组长)的责任不包括()?
    A

    熟悉必要的文件和程序

    B

    根据要求编制检查列表

    C

    配合支持审核组长的工作,有效完成审核任务

    D

    负责实施整改内审中发现的问题


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    关于“内部审核”,下列说法正确的有(  )。
    A

    内部审核是组织自我评价、促进自我改进的一个重要手段

    B

    内部审核程序应该形成文件

    C

    内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录

    D

    组织随时实施内部审核

    E

    内部审核又称第三方审核


    正确答案: E,C
    解析: 内部审核和管理评审都是组织建立自我评价、促进自我改进机制的手段。组织应按策划的时间间隔实施内部审核;内部审核,又称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。

  • 第23题:

    单选题
    每份单独的工作底稿至少应包含:()
    A

    内部审计师的全面意见的表达

    B

    标记图例

    C

    所审核的内部控制系统的完整流程图

    D

    描述性标题


    正确答案: D
    解析: 答案A不正确,在工作底稿中表达意见过早,并有可能会产生偏见;
    答案B不正确,标记图例不应出现在每份工作底稿中;
    答案C不正确,内部控制流程图很有可能包含在重大的业务部分的开端,但不是每份工作底稿都要包含流程图。
    答案D正确,每一业务工作底稿都应该能够用来确认业务,能够描述业务工作的内容和目的,并由执行该工作的内部审计师签名并注明日期,并包含一个索引或标记编号。此外,应该对已验明的内容标记符号(勾号),要清楚的注明数据的来源。