预防
检测
威慑
修正
第1题:
第2题:
第3题:
下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是()。
第4题:
对日志数据进行审计检查,属于()类控制措施。
第5题:
以下哪种控制措施属于预防性控制()
第6题:
对某制造公司进行审计的一个目的是证实是否所有修复工作都由生产工程师进行检查。为达到这一目的,以下哪一项审计程序将提供证据?()
第7题:
在银行信息系统审计期间,信息系统审计员评估是否企业对员工访问操作系统进行了适当的管理,信息系统审计人员应该判断是否企业执行了:()
第8题:
对
错
第9题:
对数据文件进行查询和分析
对信息系统主管进行离任审计
检查防病毒软件安装情况
对安全防护系统进行检查
第10题:
安全管理员每季度对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表
安全管理员每月对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表
网络管理员每日对网络设备登录日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行审计监控
网络管理员每周对网络设备登录日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行审计监控
第11题:
预防
检测
威慑
修正
第12题:
对审计工作底稿进行分级复核
对审计人员进行定期培训
对审计作业过程进行控制
对被审计单位提出完善内部控制的建议
对审计人员的独立性进行监督
第13题:
第14题:
第15题:
下面有关安全审计的说法错误的是()
第16题:
使用双因素认证、服务器加固、采用IPSec VPN保护数据传输过程、进行日志审计属于()。
第17题:
为保障网络互联的安全,下面哪种说法符合IT内控的管理要求()
第18题:
下列关于使用检查点进行数据库恢复的说法正确的是哪些()
第19题:
以下可以作为RCSA实施过程中对固有风险和控制措施进行定量分析的数据来源的有()。
第20题:
对
错
第21题:
对人员素质进行控制,保持人员独立性,对人员进行专业培训并设立咨询部门
对审计方法进行控制,改进不良的审计方法
对审计作业过程进行控制,委派有素质的审计人员,保证审计工作质量
对审计标准进行控制,根据情况改变审计标准
对审计报告、审计决定进行复核
第22题:
对审计工作底稿进行分级复核
对审计人员进行定期培训
对审计报告进行复核
对被审计单位提出完善内部控制的建议
第23题:
专项治理检查报告
业务检查报告
内部审计报告
外部监管审计报告等资料
第24题:
对审计工作底稿进行分级复核
对审计人员进行定期培训
对审计报告进行复核
对被审计单位提出完善内部控制的建议
对审计人员的独立性进行监督