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更多“对日志数据进行审计检查,属于()类控制措施。”相关问题
  • 第1题:

    下列各项中,属于审计质量控制措施的是( )。

    A.选择收费较高的项目进行审计
    B.对特定审计项目都进行内部控制测试
    C.对特定审计事项都采用抽查法
    D.对所有审计工作底稿进行复核

    答案:D
    解析:
    所有审计工作底稿进行复核,选项D正确。

  • 第2题:

    下列各项中,属于审计质量控制措施的是:

    A:选择简单易审的项目进行审计
    B:对所有审计项目都进行内部控制测试
    C:对所有审计事项都采用抽查法
    D:对所有审计工作底稿进行复核

    答案:D
    解析:

  • 第3题:

    下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是()。

    • A、对审计工作底稿进行分级复核
    • B、对审计人员进行定期培训
    • C、对审计报告进行复核
    • D、对被审计单位提出完善内部控制的建议

    正确答案:D

  • 第4题:

    对日志数据进行审计检查,属于()类控制措施。

    • A、预防
    • B、检测
    • C、威慑
    • D、修正

    正确答案:B

  • 第5题:

    以下哪种控制措施属于预防性控制()

    • A、访问控制
    • B、入侵检测日志
    • C、审计日志
    • D、访问控制日志

    正确答案:A

  • 第6题:

    对某制造公司进行审计的一个目的是证实是否所有修复工作都由生产工程师进行检查。为达到这一目的,以下哪一项审计程序将提供证据?()

    • A、追踪返工日志样本到采取的补救措施。
    • B、追踪返工定单样本到返工日志。
    • C、追踪检查日志样本到返工定单。
    • D、追踪返工定单样本到检查日志。

    正确答案:D

  • 第7题:

    在银行信息系统审计期间,信息系统审计员评估是否企业对员工访问操作系统进行了适当的管理,信息系统审计人员应该判断是否企业执行了:()

    • A、定期检查用户活动日志
    • B、在特定领域登记核实用户授权
    • C、检查数据通信活动日志
    • D、定期检查改变的数据文件

    正确答案:A

  • 第8题:

    判断题
    基于网络数据包分析的入侵检测系统主要对主机的网络实时连接以及系统审计日志进行智能分析和判断,在宿主系统审计日志文件中寻找攻击特征,然后给出统计分析报告。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下列陈述中,属于面向数据的计算机审计主要内容的有()
    A

    对数据文件进行查询和分析

    B

    对信息系统主管进行离任审计

    C

    检查防病毒软件安装情况

    D

    对安全防护系统进行检查


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    为保障网络互联的安全,下面哪种说法符合IT内控的管理要求()
    A

    安全管理员每季度对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表

    B

    安全管理员每月对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表

    C

    网络管理员每日对网络设备登录日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行审计监控

    D

    网络管理员每周对网络设备登录日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行审计监控


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    对日志数据进行审计检查,属于()类控制措施。
    A

    预防

    B

    检测

    C

    威慑

    D

    修正


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有:
    A

    对审计工作底稿进行分级复核

    B

    对审计人员进行定期培训

    C

    对审计作业过程进行控制

    D

    对被审计单位提出完善内部控制的建议

    E

    对审计人员的独立性进行监督


    正确答案: C,D
    解析:

  • 第13题:

    下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的是

    A.对审计工作底稿进行分级复核
    B.对审计人员进行定期培训
    C.对审计报告进行检查修改
    D.对被审计单位提出完善内部控制的建议
    E.定期组织审计人员进行专业和技术培训

    答案:A,B,C,E
    解析:

  • 第14题:

    在WindowsXP操作系统中,需要浏览日志文件时,可通过( )进行查看,其中包含有(请作答此空)。

    A. 用户访问日志、安全性日志和数据库日志
    B. 应用程序日志、安全性日志和系统日志
    C. 网络攻击日志、安全审计性日志和数据库日志
    D. 网络连接日志、安全审计性日志和web服务日志

    答案:B
    解析:
    应用程序日志、安全性日志和系统日志

  • 第15题:

    下面有关安全审计的说法错误的是()

    • A、安全审计需要用到数据挖掘和数据仓库技术 
    • B、安全审计产品指包括主机类、网络类及数据库类 
    • C、安全审计的作用包括帮助分析案情事故发生的原因 
    • D、安全审计是主体对客体进行访问和使用情况进行记录和审查

    正确答案:B

  • 第16题:

    使用双因素认证、服务器加固、采用IPSec VPN保护数据传输过程、进行日志审计属于()。

    • A、保护数据完整性
    • B、保护数据机密性
    • C、保护数据可用性
    • D、纵深防御

    正确答案:D

  • 第17题:

    为保障网络互联的安全,下面哪种说法符合IT内控的管理要求()

    • A、安全管理员每季度对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表
    • B、安全管理员每月对安全设备的规则进行复核、确认、检查,填写安全设备配置检查记录表
    • C、网络管理员每日对网络设备登录日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行审计监控
    • D、网络管理员每周对网络设备登录日志、防火墙日志、入侵检测日志等进行审计监控

    正确答案:A,C

  • 第18题:

    下列关于使用检查点进行数据库恢复的说法正确的是哪些()

    • A、产生检查点时,系统只把缓冲区中的日志写入磁盘(多选)
    • B、数据库恢复从最近的检查点扫描联机日志
    • C、重做联机日志记录的内容
    • D、对仍活动的事务使用回滚日志进行回滚

    正确答案:B,C

  • 第19题:

    以下可以作为RCSA实施过程中对固有风险和控制措施进行定量分析的数据来源的有()。

    • A、专项治理检查报告
    • B、业务检查报告
    • C、内部审计报告
    • D、外部监管审计报告等资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    判断题
    商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    属于我国审计质量控制措施的有(  )。
    A

    对人员素质进行控制,保持人员独立性,对人员进行专业培训并设立咨询部门

    B

    对审计方法进行控制,改进不良的审计方法

    C

    对审计作业过程进行控制,委派有素质的审计人员,保证审计工作质量

    D

    对审计标准进行控制,根据情况改变审计标准

    E

    对审计报告、审计决定进行复核


    正确答案: C,D
    解析:
    我国审计质量控制措施包括:①对人员素质的控制;②对审计作业过程的控制;③审计机关的分级质量控制。A项属于对人员素质的控制;CE两项属于对审计作业过程的控制。

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是()。
    A

    对审计工作底稿进行分级复核

    B

    对审计人员进行定期培训

    C

    对审计报告进行复核

    D

    对被审计单位提出完善内部控制的建议


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    以下可以作为RCSA实施过程中对固有风险和控制措施进行定量分析的数据来源的有()。
    A

    专项治理检查报告

    B

    业务检查报告

    C

    内部审计报告

    D

    外部监管审计报告等资料


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有(  )。[2010年初级、中级真题]
    A

    对审计工作底稿进行分级复核

    B

    对审计人员进行定期培训

    C

    对审计报告进行复核

    D

    对被审计单位提出完善内部控制的建议

    E

    对审计人员的独立性进行监督


    正确答案: E,B
    解析:
    审计质量控制措施是指为实现审计目标,规范审计行为而建立的一系列规章制度和相应的程序方法等,它是对审计实施过程的一种行为控制。我国审计质量控制措施包括:①对人员素质的控制;②对审计作业过程的控制;③审计机关的分级质量控制。