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单选题下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是(  )。A 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责B 内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作C 内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密D 内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

题目
单选题
下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是(  )。
A

对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责

B

内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

C

内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密

D

内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审


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参考答案和解析
正确答案: B
解析:
内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于内部审计机构的职责。
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  • 第1题:

    下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:

    A:对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
    B:对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计
    C:对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
    D:对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查
    E:对本单位及所属单位预算外资金的管理使用情况进行审计

    答案:A,B,E
    解析:

  • 第2题:

    下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:

    A:对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
    B:对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
    C:对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
    D:对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    下列各项中,属于内部审计机构职责的有:

    A、对本单位及所属单位的财政财务收支进行审计
    B、协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
    C、对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理
    D、对本单位及所属单位股权投资项目进行审计
    E、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

    答案:A,B,C,E
    解析:
    选项D,对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计,并不是股权投资项目。

  • 第4题:

    按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是( )

    A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计
    B.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经营活动进行审计
    C.起草有关内部审计的法规草案
    D.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作

    答案:C
    解析:
    起草有关内部审计的法规草案是审计机关指导和监督的职责范围。

  • 第5题:

    内部审计机构的职资包括()。

    • A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
    • B、对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
    • C、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
    • D、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
    • E、保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。

    • A、对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计
    • B、对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计
    • C、对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计
    • D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估
    • E、对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计
    • F、法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第7题:

    下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

    • A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
    • B、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
    • C、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
    • D、单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    多选题
    下列属于内部稽核机构职责的是()。
    A

    对本单位负责人的任期经济责任进行审计

    B

    对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核

    C

    对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核

    D

    对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是:    (    )
    A

    对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责

    B

    内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

    C

    内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密

    D

    内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

    E

    内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第10题:

    多选题
    下列各项中,属于内部审计机构职责的有()。
    A

    对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;

    B

    对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;

    C

    对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;

    D

    对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;

    E

    对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部审计机构职责的是(  )。[2011年初级真题]
    A

    对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计

    B

    对本单位及所属单位财务收支情况进行审计

    C

    对本单位及所属单位内部控制情况进行评审

    D

    对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计


    正确答案: A
    解析:
    内部审计机构的职责包括:①对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;②对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施,以及年度业务计划执行情况进行审计;③对本单位及所属单位财政财务收支进行审计;④对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;⑤对本单位及所属单位的自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况进行审计;⑥对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计;⑦对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计;⑧对本单位及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;⑨对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;⑩协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;⑪对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理;⑫国家有关规定和本单位要求办理的其他审计事项。

  • 第12题:

    多选题
    下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
    A

    对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计

    B

    对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

    C

    对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

    D

    单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列各项中,不属于内部审计机构职责的是( )。

    A.对本单位无形资产投资项目进行审计
    B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
    C.对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
    D.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

    答案:A
    解析:
    选项A,应当是对本单位固定资产投资项目进行审计

  • 第14题:

    下列各项中,不属于内部审计机构应当履行的职责有( )。


    A.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

    B.对本单位及其所属单位预算内资金的管理和使用情况进行审计,不包括预算外资金

    C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

    D.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

    答案:B
    解析:
    B:内部审计机构的职责包括对本单位及其所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。

  • 第15题:

    下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:


    A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

    B.对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计

    C.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计

    D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查

    E.对本单位及所属单位预算外资金的管理使用情况进行审计

    答案:A,B,E
    解析:

  • 第16题:

    内部审计机构的职责包括()。

    A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
    B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
    C.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
    D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
    E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第17题:

    下列各项中,属于内部审计机构职责的有()。

    • A、对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;
    • B、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;
    • C、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;
    • D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;
    • E、对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)

    • A、对本单位负责人的任期经济责任进行审计
    • B、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
    • C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
    • D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

    正确答案:B,C,D

  • 第19题:

    下列属于内部稽核机构职责的是()。

    • A、对本单位负责人的任期经济责任进行审计
    • B、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核
    • C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核
    • D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

    正确答案:B,C,D

  • 第20题:

    单选题
    按照《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责的是(   )。
    A

    对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

    B

    对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经营活动进行审计

    C

    起草有关内部审计的法规草案

    D

    协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作


    正确答案: A
    解析:

  • 第21题:

    单选题
    下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是(  )。
    A

    对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责

    B

    内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

    C

    内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密

    D

    内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审


    正确答案: C
    解析:
    内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于内部审计机构的职责。

  • 第22题:

    单选题
    下列不属于内部审计机构职责的是(   )
    A

    对本单位单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

    B

    对本单位及所属单位内部控制和风险管理情况进行审计

    C

    对本单位的生态环境保护责任的履行情况进行审计

    D

    对本单位的领导干部履行经济责任情况进行审计


    正确答案: C
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    下列关于内部审计的说法正确的是:
    A

    内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

    B

    内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系。

    C

    企业内部审计机构就是审计委员会

    D

    内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限


    正确答案: C
    解析:

  • 第24题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部审计机构职责的是(    )。
    A

    对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计

    B

    对本单位及所属单位财务收支情况进行审计

    C

    对本单位及所属单位内部控制情况进行评审

    D

    对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计


    正确答案: A
    解析: