对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密
内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
内部审计机构的职资包括()。
第6题:
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。
第7题:
下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
第8题:
对本单位负责人的任期经济责任进行审计
对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核
对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核
对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
第9题:
对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密
内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
内部审计机构具有对本单位主要负责人进行经济责任审计的职责
第10题:
对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;
对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计;
对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计;
对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;
对本单位的财务报表进行审计,并出具对外具有鉴证作用的审计报告。
第11题:
对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计
第12题:
对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
下列各项中,属于内部审计机构职责的有()。
第18题:
下列属于内部审计机构职责的是()。(出自《审计署关于内部审计工作的规定》)
第19题:
下列属于内部稽核机构职责的是()。
第20题:
对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计
对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经营活动进行审计
起草有关内部审计的法规草案
协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
第21题:
对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计属于社会审计机构的职责
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,做到独立、客观、公正、保密
内部审计机构需要对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
第22题:
对本单位单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计
对本单位及所属单位内部控制和风险管理情况进行审计
对本单位的生态环境保护责任的履行情况进行审计
对本单位的领导干部履行经济责任情况进行审计
第23题:
内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系。
企业内部审计机构就是审计委员会
内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限
第24题:
对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计