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问答题内部审核的作用是什么?内部审核的依据是什么?

题目
问答题
内部审核的作用是什么?内部审核的依据是什么?

相似考题
参考答案和解析
正确答案: 内部审核的作用:内部审核是检查本单位各个质量活动是否符合评审准则与管理体系文件的一项重要工作。通过内审,能自我发现问题、分析问题、解决问题,以实现管理体系的持续改进。
内部审核的依据主要包括:
(1)实验室的质量方针、目标和质量管理体系文件
(2)客户的要求、标书和合同条款
(3)国家或行业的有关法律、法规或标准。
解析: 暂无解析
更多“内部审核的作用是什么?内部审核的依据是什么?”相关问题
  • 第1题:

    内部质量管理体系审核的关键是什么?


    正确答案: (1)领导重视是做好内部质量管理体系审核的根本;
    (2)管理者代表要亲自抓内部质量管理体系审核工作;
    (3)内部质量管理体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理;
    (4)要组建一支合格的质量管理体系内部审核员队伍。
    (5)内部质量管理体系审核需要有一套正规的程序。

  • 第2题:

    对船舶进行安全管理体系审核时,审核依据是什么?


    正确答案:对船舶进行安全管理体系审核时主要依据为IMO通过的1974SOLAS公约第IX章、ISM规则、中国船级社制定的《船舶安全管理体系认证规范》和公司编制有关程序文件和须知及有关适用的国际公约和法规等。

  • 第3题:

    内部指来那个管理体系审核的主要目的是什么?


    正确答案:目的是:
    ①、保证质量管理体系正常实施和改进需求
    ②、外部审核前的准备
    ③、为一种管理的手段

  • 第4题:

    审核的依据是什么?


    正确答案: (1)职业健康安全方针
    (2)形成文件的程序
    (3)要求(包括:标准、法律法规、管理体系、合同、行业规范)

  • 第5题:

    ISO9001族标准中,内部审核是()。

    • A、内部质量管理体系审核
    • B、内部产品质量审核
    • C、内部过程质量审核
    • D、内部质量管理体系、产品质量、过程质量的审核

    正确答案:D

  • 第6题:

    审核信用证的依据是什么?通常应审核哪些内容?


    正确答案: (1)审核信用证的依据
    审核信用证的依据主要有:
    ①买卖合同;
    ②跟单信用证统一惯例,即《UCP600》;
    ③外经贸政策。
    (2)通常应审核的内容
    ①政策方面的审核
    政策方面的审核要点主要有:
    a.来证是否从不准与其进行任何经济贸易往来的国家或地区开来的;
    b.与我签订贸易、支付协定的国家来证是否符合协定精神;
    c.有无歧视性或不恰当的政治性条款。
    ②安全收汇方面的审核
    安全收汇方面的审核要点主要有:
    a.开证行资信;
    b.开证行付款责任;
    c.信用证是否生效,有无保留、限制性条款;
    d.信用证的种类;
    e.开证申请人和受益人的名称地址;
    f.有关合同标的的规定;
    g.装运期、到期日、交单期和到期地点的规定;
    h.转运、分批装运等运输条款;
    i.保险险别、保险金额等保险条款;
    j.对各种单据的要求;
    k.特殊条款。

  • 第7题:

    内部HSE管理体系审核,一般可以分为哪几种类型?内部审核的顺序是什么?


    正确答案: 内部HSE管理体系审核,一般可以分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核两类。
    内部审核的顺序:1)确定任务2)审核准备3)现场审核4)编写审核报告5)审核汇总分析6)纠正措施的跟踪

  • 第8题:

    问答题
    内部指来那个管理体系审核的主要目的是什么?

    正确答案: 目的是:
    ①、保证质量管理体系正常实施和改进需求
    ②、外部审核前的准备
    ③、为一种管理的手段
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    内部审核的作用是什么?内部审核的依据是什么?

    正确答案: 内部审核的作用:内部审核是检查本单位各个质量活动是否符合评审准则与管理体系文件的一项重要工作。通过内审,能自我发现问题、分析问题、解决问题,以实现管理体系的持续改进。
    内部审核的依据主要包括:
    (1)实验室的质量方针、目标和质量管理体系文件
    (2)客户的要求、标书和合同条款
    (3)国家或行业的有关法律、法规或标准。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    内部审核的原则是什么?

    正确答案: 内部审核的原则主要包括:
    (1)审核的客观性:依据客观证据形成审核发现审核过程形成文件。
    (2)审核的独立性:审核是被授权的活动审核过程公正、客观审核员不能审核与自已直接相关的活动。
    (3)审核的系统性:审核活动有程序可依对审核活动先行策划,制定活动计划,依计划进行有规范的步骤和技巧。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    关于“内部审核”,下列说法正确的有(  )。
    A

    内部审核是组织自我评价、促进自我改进的一个重要手段

    B

    内部审核程序应该形成文件

    C

    内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录

    D

    组织随时实施内部审核

    E

    内部审核又称第三方审核


    正确答案: E,C
    解析: 内部审核和管理评审都是组织建立自我评价、促进自我改进机制的手段。组织应按策划的时间间隔实施内部审核;内部审核,又称第一方审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。

  • 第12题:

    问答题
    内部管理体系审核的一般步骤是什么?

    正确答案: 内部管理体系审核的一般步骤是:
    (1)内部审核策划与准备
    (2)内审的实施
    (3)编写内审报告
    (4)跟踪审核验证
    (5)内审的总结
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    如何依据GB/T19001—2008标准,审核“内部审核”过程?


    正确答案: 1)与“内部审核”负责人沟通,了解其内部的职责、程序:
    2)查阅《内审控制程序》文件,对内部审核的频率、策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求规定是否充分、适宜,满足标准要求;
    3)了解内审方案的策划,查阅年度内审计划、内审计划,确认方案对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的考虑是否充分,规定是否合理;
    4)了解审核计划的实施情况,抽查其中1次审核计划,确认审核计划内容是否充分,满足审核方案的要求;了解审核人员所在部门,是否存在自己审核自己工作的情况;
    5)了解审核人员是否经过相关培训,抽查审核员培训记录、培训合格证,确认其是否具备审核能力;
    6)检查审核员对具体审核的策划情况,查阅内审检查表,根据其审核路线按部门审核或按过程审核,从中抽取2-3个关键部门或3-5个关键过程的检查表,确认策划的审核内容、方法是否满足充分、合理。
    7)了解审核的实施情况.如首末次会议、现场审核实施,查阅首末次会议记录、现
    场审核检查记录,抽查2—3个关键部门检查记录,确认收集的证据是否满足检查表的策
    划、记录是否充分。
    8)查阅开具的不符合报告.了解其原因分析及采取的纠正措施,确认原因分析是否充分.采取的措施是否适宜,措施的验证情况。抽查3-5份不符合报告,追踪其纠正措施的实施情况。确认纠正措施是否有效。
    9)查阅内审报告,了解整个内审的实施、审核发现、审核结论,结合其他条款的审核,了解体系运行的实际情况,确认审核活动是否能发现问题、持续改进体系,以及其可信性、有效性。

  • 第14题:

    内部审核的作用是什么?内部审核的依据是什么?


    正确答案: 内部审核的作用:内部审核是检查本单位各个质量活动是否符合评审准则与管理体系文件的一项重要工作。通过内审,能自我发现问题、分析问题、解决问题,以实现管理体系的持续改进。
    内部审核的依据主要包括:
    (1)实验室的质量方针、目标和质量管理体系文件
    (2)客户的要求、标书和合同条款
    (3)国家或行业的有关法律、法规或标准。

  • 第15题:

    简述HSPM体系内部审核的依据。


    正确答案: 1.QC080000:2012标准;
    2.公司內部HSPM体系文件;
    3.相关法律法规的要求;
    4.客戶的要求。

  • 第16题:

    质量管理体系内部审核的依据有()。

    • A、审核方案
    • B、GB/T19001标准
    • C、审核员的审核经验
    • D、专业知识

    正确答案:B

  • 第17题:

    卖方审核信用证的依据是什么?通常应审核哪些内容?


    正确答案:审核信用证的主要依据是买卖双方订立的买卖合同,同时参照国际商会制订的《跟单信用证统一惯例》的有关规定。
    在我国,审核信用证是银行与出口企业的共同的责任,但各有侧重,主要包括如下几方面:
    (1)对开证行与保兑行的资信的审查。
    (2)对信用证的性质与开证行付款责任的审查。
    (3)对信用证金额与货币的审查。
    (4)对商品的品质、规格、数量、包装条款的审查。
    (5)对信用证规定的装运期、有效期、到期地点及转运与分批装运的审查。
    (6)对单据的审查。
    (7)对投保人、保险险别、投保加成的审查。
    (8)对其它附加条件的审查。

  • 第18题:

    HSE管理体系的审核是如何分类的?内部HSE管理体系审核的目的主要是什么?


    正确答案: HSE管理体系审核按审核方与受审核方的关系,可分为内部审核和外部审核两种类型;按实施审核的审核人员来分,有第一方审核、第二方审核和第三方审核。
    内部HSE管理体系审核的目的主要是:(1)保障管理体系正常运行和持续改进。(2)为第二方和第三方审核做准备。(3)建立一种管理手段。

  • 第19题:

    内部审核的目的和程序是什么?


    正确答案: 内部审核的目的:1)确定质量管理体系活动是否符合计划安排。
    2) 确定产品质量活动的结果是否符合计划的安排。
    3)确定质量管理体系的有效性。
    内部审核的程序:
    ⑴准备与策划;
    ⑵实施;
    ⑶审核结果评价;
    ⑷制定和确认纠正措施
    ⑸改进与评价效果。

  • 第20题:

    问答题
    内部审核的目的和程序是什么?

    正确答案: 内部审核的目的:1)确定质量管理体系活动是否符合计划安排。
    2) 确定产品质量活动的结果是否符合计划的安排。
    3)确定质量管理体系的有效性。
    内部审核的程序:
    ⑴准备与策划;
    ⑵实施;
    ⑶审核结果评价;
    ⑷制定和确认纠正措施
    ⑸改进与评价效果。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    审核信用证的依据是什么?通常应审核哪些内容?

    正确答案: (1)审核信用证的依据
    审核信用证的依据主要有:
    ①买卖合同;
    ②跟单信用证统一惯例,即《UCP600》;
    ③外经贸政策。
    (2)通常应审核的内容
    ①政策方面的审核
    政策方面的审核要点主要有:
    a.来证是否从不准与其进行任何经济贸易往来的国家或地区开来的;
    b.与我签订贸易、支付协定的国家来证是否符合协定精神;
    c.有无歧视性或不恰当的政治性条款。
    ②安全收汇方面的审核
    安全收汇方面的审核要点主要有:
    a.开证行资信;
    b.开证行付款责任;
    c.信用证是否生效,有无保留、限制性条款;
    d.信用证的种类;
    e.开证申请人和受益人的名称地址;
    f.有关合同标的的规定;
    g.装运期、到期日、交单期和到期地点的规定;
    h.转运、分批装运等运输条款;
    i.保险险别、保险金额等保险条款;
    j.对各种单据的要求;
    k.特殊条款。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    如何依据GB/T19001—2008标准,审核“内部审核”过程?

    正确答案: 1)与“内部审核”负责人沟通,了解其内部的职责、程序:
    2)查阅《内审控制程序》文件,对内部审核的频率、策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求规定是否充分、适宜,满足标准要求;
    3)了解内审方案的策划,查阅年度内审计划、内审计划,确认方案对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的考虑是否充分,规定是否合理;
    4)了解审核计划的实施情况,抽查其中1次审核计划,确认审核计划内容是否充分,满足审核方案的要求;了解审核人员所在部门,是否存在自己审核自己工作的情况;
    5)了解审核人员是否经过相关培训,抽查审核员培训记录、培训合格证,确认其是否具备审核能力;
    6)检查审核员对具体审核的策划情况,查阅内审检查表,根据其审核路线按部门审核或按过程审核,从中抽取2-3个关键部门或3-5个关键过程的检查表,确认策划的审核内容、方法是否满足充分、合理。
    7)了解审核的实施情况.如首末次会议、现场审核实施,查阅首末次会议记录、现
    场审核检查记录,抽查2—3个关键部门检查记录,确认收集的证据是否满足检查表的策
    划、记录是否充分。
    8)查阅开具的不符合报告.了解其原因分析及采取的纠正措施,确认原因分析是否充分.采取的措施是否适宜,措施的验证情况。抽查3-5份不符合报告,追踪其纠正措施的实施情况。确认纠正措施是否有效。
    9)查阅内审报告,了解整个内审的实施、审核发现、审核结论,结合其他条款的审核,了解体系运行的实际情况,确认审核活动是否能发现问题、持续改进体系,以及其可信性、有效性。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    审核的依据是什么?

    正确答案: (1)职业健康安全方针
    (2)形成文件的程序
    (3)要求(包括:标准、法律法规、管理体系、合同、行业规范)
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    简述HSPM体系内部审核的依据。

    正确答案: 1.QC080000:2012标准;
    2.公司內部HSPM体系文件;
    3.相关法律法规的要求;
    4.客戶的要求。
    解析: 暂无解析