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  • 第1题:

    下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。


    A.内部控制测试不能代替实质性审查

    B.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制

    C.任何审计项目都必须进行内部控制测试

    D.审计人员可以通过检查、询问、观察、重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行

    答案:C
    解析:
    选项C,当审计人员决定不依赖某项内部控制时,可以直接对该事项进行实质性审查。

  • 第2题:

    在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有(  )。

    A.测试相关内部控制时利用他人工作
    B.选择更多的业务部门进行内部控制测试
    C.增加相关内部控制的控制测试量
    D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

    答案:B,C,D
    解析:
    对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项A错误);在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项D);选择更多的子公司或业务部门进行测试(选项B);增加相关内部控制的控制测试量等(选项C)。

  • 第3题:

    内部控制缺陷整改后,应当进行再测试后方能得出内部控制有效性的结论。下列关于再测试工作错误的有()

    • A、再测试应当由评价工作组以外的人员实施,以确保独立性和客观性
    • B、再测试应当在整改完成后立即实施,以保证内部控制评价工作的效率
    • C、再测试所使用的样本量和测试方法应与此前的测试工作完全相同,方能得出内部控制有效性的结论
    • D、如再测试证明整改后的内部控制是有效的,则一般情况下不影响企业得出内部控制有效的结论

    正确答案:A,D

  • 第4题:

    根据《内部控制评价指引》,内部控制现场测试可以运用的方法有()。

    • A、个别访谈
    • B、调查问卷
    • C、专题讨论
    • D、穿行测试
    • E、实地查验

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题:

    内部控制测试的方法有()。

    • A、检查
    • B、询问
    • C、观察
    • D、重新操作
    • E、评估

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    根据稽核目的和范围,运用现场观察、实地检查等方法,对内部控制活动进行测试,分析、评估内部控制的()。


    正确答案:适当性和有效性

  • 第7题:

    以下哪些方法可以用在内部控制测试中()

    • A、抽样测试
    • B、穿行测试
    • C、合理性测试
    • D、压力测试

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    内部控制评价现场测试的方法有哪些()

    • A、抽样
    • B、实地查验
    • C、调查问卷
    • D、个别访谈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题:

    多选题
    内部控制测试的方法有()。
    A

    检查

    B

    询问

    C

    观察

    D

    重新操作

    E

    评估


    正确答案: B,E
    解析: 考查的是内部控制测试的方法。审计人员可以通过检查、询问、观察和重新操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行。

  • 第10题:

    多选题
    根据《内部控制评价指引》,内部控制现场测试可以运用的方法有()。
    A

    个别访谈

    B

    调查问卷

    C

    专题讨论

    D

    穿行测试

    E

    实地查验


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
    A

    监盘是内部控制测试的常用方法之一

    B

    通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

    C

    内部控制测试在审计实施阶段进行

    D

    内部控制测试在实质性测试之后进行

    E

    并非任何审计项目都要进行内部控制测试


    正确答案: C,A
    解析: 内部控制测试属于对内部控制进行内部控制测试。

  • 第12题:

    多选题
    根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。
    A

    单独进行的内部控制审计

    B

    整合进行的内部控制审计

    C

    了解内部控制

    D

    测试内部控制

    E

    评价内部控制


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    (2019年)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。

    A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
    B.选择更多的子公司进行内部控制测试
    C.增加相关内部控制的控制测试量
    D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

    答案:A,B,C,D
    解析:
    对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在A、B、C、D4个方面。

  • 第14题:

    下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()。

    • A、监盘是内部控制测试的常用方法之一
    • B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
    • C、内部控制测试在审计实施阶段进行
    • D、内部控制测试在实质性审查之后进行
    • E、任何审计项目都要进行内部控制测试

    正确答案:B,C

  • 第15题:

    根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。

    • A、单独进行的内部控制审计
    • B、整合进行的内部控制审计
    • C、了解内部控制
    • D、测试内部控制
    • E、评价内部控制

    正确答案:A,B

  • 第16题:

    下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()

    • A、监盘是内部控制测试的常用方法之一
    • B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
    • C、内部控制测试在审计实施阶段进行
    • D、内部控制测试在实质性测试之后进行
    • E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

    正确答案:A,D

  • 第17题:

    内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?


    正确答案:(1)确定内部控制评价模式。
    (2)调查内部控制现状。
    (3)评价内部控制的健全性。

  • 第18题:

    在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()

    • A、亲自测试或利用他人的工作
    • B、选择最重要的子公司进行测试
    • C、在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
    • D、增加对相关内部控制的测试

    正确答案:A,B

  • 第19题:

    下列关于现场检查中测试的步骤顺序正确的是()

    • A、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施实质性测试,评价内部控制,实施符合性测试
    • B、了解内部控制环节,实施实质性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施符合性测试
    • C、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施符合性测试,评价内部控制,实施实质性测试
    • D、了解内部控制环节,实施符合性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施实质性测试

    正确答案:C

  • 第20题:

    多选题
    内部控制评价现场测试的方法有哪些()
    A

    抽样

    B

    实地查验

    C

    调查问卷

    D

    个别访谈


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    下列关于内部控制测试的说法中,正确的有 (    )。
    A

    监盘是内部控制测试的常用方法之一

    B

    通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

    C

    内部控制测试在审计实施阶段进行

    D

    内部控制测试在实质性审查之后进行

    E

    任何审计项目都要进行内部控制测试


    正确答案: B,C
    解析:

  • 第22题:

    多选题
    内部控制测试的方法有(  )。
    A

    检查文件资料

    B

    询问

    C

    现场观察

    D

    重复执行

    E

    评估


    正确答案: E,A
    解析:
    审计人员可以通过检查、询问、观察、重复操作等方法来测试内部控制是否得到有效执行。

  • 第23题:

    问答题
    内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价。内部控制的健全性测试与评价的方法及步骤?

    正确答案: (1)确定内部控制评价模式。
    (2)调查内部控制现状。
    (3)评价内部控制的健全性。
    解析: 暂无解析