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审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有( )。 A.大额现金收入 B.外币存款 C.决算日前已付款项 D.在途资金

题目

审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有( )。 A.大额现金收入 B.外币存款 C.决算日前已付款项 D.在途资金


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  • 第1题:

    下列会计科目的期末余额,应列入“货币资金”项目的有( )

    A.应收账款

    B.库存现金

    C.其它货币资金

    D.银行存款


    正确答案:BCD

  • 第2题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

    A:每日清点现金,做到账实相符
    B:当日收入的现金及时送存银行
    C:对货币资金业务实施内部审计
    D:货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:

  • 第3题:

    货币资金业务交易、账户余额和列报的认定层次的重大错报风险可能包括(  )。

    A.被审计单位存在虚假的货币资金余额或交易,因而导致银行存款余额的存在性或交易的发生存在重大错报风险
    B.对于有外币现金或外币银行存款的被审计单位,被审计单位有关外币交易的增减变动或年底余额可能因未采用正确的折算汇率而导致计价错误
    C.被审计单位期末存在金额重大且异常的银付企未付,企收银未收事项
    D.被审计单位期末持有使用受限制的大额银行存款,但在编制财务报表时未在财务报表附注中对其进行披露

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项ABCD均正确。

  • 第4题:

    审查“货币资金”项目,应提请被审计单位不能列入“货币资金”的项目有( )。

    A.大额现金收入
    B.外币存款
    C.决算日前已付款项
    D.在途资金

    答案:C
    解析:

  • 第5题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

    A.每日清点现金,做到账实相符

    B.当日收入的现金及时送存银行

    C.对货币资金业务实施内部审计

    D.货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:
    A仅与现金有关。