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  • 第1题:

    下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:

    A、审计通知书
    B、内部控制审计
    C、分析程序
    D、后续审计
    E、内部审计质量控制

    答案:A,C,D
    解析:
    作业类涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则,具体包括审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、结果沟通、审计报告、后续审计、审计抽样、分析程序9个具体准则。选项B属于业务类;选项E属于管理类。

  • 第2题:

    下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。

    A.业绩评价
    B.信息处理
    C.职责分离
    D.监督控制

    答案:D
    解析:
    控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。

  • 第3题:

    下列各项不属于GB/T 19001—2008标准所要求必须编制的程序文件的有( )。

    A.采购控制程序 B.管理评审程序
    C.内部审核程序 I).文件控制程序
    E-质量记录控制程序


    答案:A,B
    解析:
    GB/T 19001—2008标准要求对下列6项活动,组织要有形成文件的程序:①文 件控制;②记录控制;③内部审核;④不合格品的控制;⑤纠正措施;⑥预防措施。

  • 第4题:

    下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。

    A.函证
    B.穿行测试
    C.重新执行
    D.观察

    答案:A,C
    解析:
    函证适用于实质性程序;重新执行适用于控制测试。

  • 第5题:

    下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。

    A、业绩评价
    B、信息处理
    C、职责分离
    D、监督控制

    答案:D
    解析:
    控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。对控制的监督和控制活动同属控制要素。