niusouti.com
更多“下列各项中,属于对内部控制进行研究评价的程序有( )。A.撰写购货业务的文字说明书B.绘制固定资产 ”相关问题
  • 第1题:

    下列属于内部控制评价报告披露的内容的是()。

    A.内部控制评价工作的总体情况

    B.内部控制评价的依据

    C.内部控制评价的范围

    D.内部控制评价的程序

    E.内部控制评价的方法


    参考答案:ABCDE

  • 第2题:

    下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。

    A.验证固定资产的退废手续

    B.验证固定资产的新增手续

    C.审查固定资产的计价方法

    D.查验固定资产的所有权

    E.检查固定资产账、卡的设置情况

    答案:A,B,E
    解析:
    选项C和D属于实质性程序。

  • 第3题:

    12、注册会计师执行的下列各项业务中,应保持独立性的有()。

    A.财务报表审计业务

    B.财务报表审阅业务

    C.对财务信息执行商定程序

    D.内部控制审计业务


    对甲公司 2018 年 1 — 12 月 IT 系统有效运行进行鉴证;对甲公司 2018 年 1 — 5 月研发的新产品进行质量鉴证

  • 第4题:

    下列属于内部控制审计工作底稿中记录的内容有()。

    A.内部控制审计计划

    B.测试内部控制的程序及结果

    C.风险评估的过程及结果

    D.对控制缺陷的评价

    E.形成的审计结论和意见


    参考答案:ABCDE

  • 第5题:

    下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:

    A.检查固定资产管理制度

    B.询问固定资产购置流程

    C.重新计算固定资产折旧额

    D.检查新增固定资产的各种手续

    E.检查固定资产帐卡的设置情况


    答案:A,B,D,E
    解析:
    C 选项重新计算固定资产折旧额属于重新执行。