第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
下列有关审计独立性的说法中,体现审计工作上的独立性的有:()
第5题:
下列有关审计准则的作用的叙述中,说法正确的有()。
第6题:
下列有关审计报告的说法中,正确的有()
第7题:
下列各项中属于业务承接/保持评价表的重要组成部分的有()。
第8题:
注册会计师审计是一种有偿审计
注册会计师在执行审计工作时必须利甩内部审计的工作成果
注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施的审计
注册会计师审计是事中审计
注册会计师审计体现为双向独立
第9题:
审计准则是衡量审计质量的尺度
审计准则是确定和解脱审计责任的依据
审计准则是对审计行业道德诚信方面的规范
审计准则是审计组织与社会进行沟通的媒介
审计准则是完善审计组织内部管理的基础
第10题:
审计管理包括审计业务管理、审计行政管理、审计组织管理等
审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率
审计管理贯穿于审计业务活动的始终
审计管理要服从审计目标
审计管理主要是对审计业务活动的管理,不包括对审计人员的管理
第11题:
被审计单位基本情况
审计业务基本情况
评价被审计单位的诚信
确定审计的前提条件
第12题:
审计的前提条件是指管理层认可并理解其对财务报表承担的责任
审计的前提条件是指管理层对注册会计师执行审计工作的前提的认同
审计的前提条件是指管理层在编制财务报表时采用可接受的财务报告编制基础,以及管理层对注册会计师执行审计工作的前提的认同
审计的前提条件是指管理层在编制财务报表时采用可接受的财务报告编制基础
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
下列有关抽样风险的说法中,正确的有()。
第17题:
下列有关审计抽样的说法中,正确的有()
第18题:
下列有关审计准则的表述中,正确的有()
第19题:
审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范
审计准则是评价审计质量的依据
审计准则是确定和解脱审计主任的依据
第20题:
将询证函中列示的账户余额或其他信息与被审计单位有关资料核对
在询证函中指明直接向接受审计业务委托的会计师事务所回函
询证函经被审计单位盖章后由其直接发出
将发出询证函的情况形成审计工作记录
第21题:
确定审计前提条件
确定审计程序的性质、时间和范围
签订审计业务约定书
评价审计结果
了解审计环境
第22题:
误受风险和信赖不足风险影响审计效果
误受风险和信赖过度风险影响审计效栗
误拒风险和信赖不足风险影响审计效率
误拒风险和信赖过度风险影响审计效率
第23题:
是一种评价活动
只能由被审计单位建立
可以由外部机构以服务形式提供
内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性