第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
关于VHFNAV控制面板上的电门,下列说法正确的是()。
第6题:
下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()
第7题:
下列关于控制测试的说法中,不正确的是()。
第8题:
下列关于审计过程的说法中不正确的是()。
第9题:
下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。
第10题:
对代码的测试比较彻底
不验证规格的正确性
最优化
无法揭示隐藏在代码中的错误
第11题:
监盘是内部控制测试的常用方法之一
通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
内部控制测试在审计实施阶段进行
内部控制测试在实质性测试之后进行
并非任何审计项目都要进行内部控制测试
第12题:
在风险导向审计模式中,以重大错报风险的识别、评估和应对作为工作主线
风险评估程序不是审计过程中必须执行的审计程序
控制测试不是审计过程中必须执行的审计程序
进一步审计程序包括控制测试和实质性程序
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
下列关于内部控制测试的说法中,正确的有()。
第17题:
下列关于符合性测试的说法中,正确的有()
第18题:
注册会计师选择拟测试的控制时,下列说法中,不正确的是()
第19题:
下列关于白盒测试法说法不正确的是()。
第20题:
关于DME测试,下列说法正确的是()。
第21题:
监盘是内部控制测试的常用方法之一
通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
内部控制测试在审计实施阶段进行
内部控制测试在实质性审查之后进行
任何审计项目都要进行内部控制测试
第22题:
通过符合性测试以评价内部控制的可信赖程度
符合性测试在审计实施阶段进行
第23题:
各自独立
单方面利用
相互关联渗透
测试的内容可能不同
第24题:
不得利用上期审计进行控制测试的证据
不可以利用期中测试的证据
所有关于该控制运行有效性的审计证据必须来自当年的控制测试
主要利用本期控制测试获得证据,辅之以期中和上期获得的少量证据