审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。
第1题:
重大项目的审计意见书应由()审定。
第2题:
下列哪些人应当对审计人员收集审计证据工作进行督导,并对审计证据进行审核()。
第3题:
审计实施方案,要经()审核同意后实施。
第4题:
审计部门应建立健全审计复核、审计回访、审计执法检查、审计责任追究等审计工作质量()制度。
第5题:
审计部门分管领导对审计部门出具的审计报告、审计决定书、审计移送处理书承担责任。
第6题:
在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。
第7题:
对被审计单位违反审计法规定的行为,审计机关对其处理时应当出具的审计文书是()。
第8题:
审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。
第9题:
内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。
第10题:
审计决定
审计意见书
审计处罚决定书
审计决定书
第11题:
对
错
第12题:
内部控制
内部审核
内部监督
内部稽核
第13题:
经济责任审计通过审计组具体实施,审计组对()负责。
第14题:
内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。
第15题:
审计组应在收到被审计对象反馈意见后的()内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。
第16题:
审计部门认为应当由纪检、司法机关处理的事项,应出具()。
第17题:
《审计检查意见书》和《审计处理决定书》自签发之日起生效。
第18题:
决定退还保证金的,应当经过严格()后,报县级以上公安机关负责人批准,签发《退还保证金决定书》。
第19题:
银行业金融机构首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告,项目审计报告的内容主要包括()。
第20题:
内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
第21题:
审计结论
审计决定
审计建议
审计对象反馈意见
第22题:
审计报告书
审计决定书
审计移送处理书
审计意见书
第23题:
授权公安审计部门负责人
公安审计部门分管领导
派出审计组的审计机关
审计机关业务会议