问题:判断题内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。A 对B 错...
查看答案
问题:单选题在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。A 复杂程度B 规模大小C 风险程度D 时间限制...
问题:多选题投资立项审计的主要方法包括()。A审阅法B观察法C对比分析法D分析复核法...
问题:单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度...
问题:单选题审计产生的条件(基础)是()。A 集体所有制B 私有制C 公有制D 所有权与经营权分离...
问题:单选题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。A 内部控制评价B 内部控制规范C 审计指引D 应用指引...
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错...
问题:多选题风险管理主要包括以下哪几个阶段()。A风险评估B风险应对C风险识别D风险预测...
问题:单选题无论是否一致均需回函的形式是()。A 消极式函证B 积极式函证C 全部函证D 部分函证...
问题:多选题对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A信息安全管理B系统变更管理C系统开发和采购管理D系统运行管理...
问题:多选题内部审计与外部审计的协调工作包括()。A与外部审计机构及人员的沟通B配合外部审计工作C评价外部审计工作质量D利用外部审计工作成果...
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错...
问题:多选题审计项目负责人可根据被审计单位的()确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。A审计项目B业务复杂程度C审计工作的复杂程度D经营规模...
问题:单选题对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。A 审计意见B 审计结论C 审计发现D 审计概况...
问题:判断题除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。A 对B 错...
问题:单选题下列不属于内部审计人员选择的效率性评价标准的是()。A 先进性B 相关性C 适用性D 可获得性...
问题:判断题内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。A 对B 错...